同学您好,是的没错, 是这样的先做红字发票确认信息录入 全电发票全面实行后,是不能作废的,只能操作红冲。那作为销售方到底如何进行发票的红冲?分为以下三个步骤: 一、红字发票确认信息录入 1点击【我要办税】-【开票业务】,进入电子发票服务平台 2点击【红字发票开具】进入红字开具模块。 3 点击【红字发票确认信息录入】进入新增红字发票确认信息界面 4.在页面查询,然后找到之前开具的发票点击【选择】,跳转到提交页面 5.点击【提交】按钮,提示《确认单》提交成功。 6.提交成功后,显示相应结果 二、红字发票信息确认处理 (未做用途及入账确认的无需确认直接跳过此步骤“未做用途及入账确认的系统会自动确认,无需手工确认”) (受票方已进行用途确认或入账确认,受票方使用电子发票服务平台,开票方或受票方均可在电子发票服务平台填开并上传《红字发票信息确认单》,经对方在电子发票服务平台确认后,开票方才可全额或部分开具红字全电发票)确认步骤如下: 1、点击【红字发票确认信息处理】 2、录入查询条件,点击【查询】-【查看】按钮,进入页面进行信息确认 3、点击【提交】按钮,显示《确认单》提交成功。 三、开具红字发票 (当红字确认单状态是购销双方已确认状态或者无需确认状态时,即可操作红字发票开具) 1、进入红字发票开具初始化页面-点击【红字发票开具】 2、在确认单状态一栏,选择已确认或者无需确认的单据,进行查询。然后开票 3、 点击【去开票】按钮,进入红字发票开具页面 4、点击【开具发票】按钮,提示红字发票开具成功
老师您好,请问下现在发现上月开具的出口发票(普通发票)品名有误,要冲红再重开,是不是直接开红字发票冲掉,然后再开一份正确的蓝字发票就可以了?不用申请红字发票信息表给税务审核了再冲红吗?
老师您好,我想请问一下,关于普通纸质(电子)发票红冲,是不是可以直接红冲,不需要开红字信息申请请;但纸质(电子)专用发票,是不可以直接红冲的,需要先填开红字信息申请表,然后再开销项负数红冲呢?
老师数电发票作废,红字发票确认信息录入,增值税用途状态显示已勾选未确认,那我要开具红字发票就是需要对方确认了我才可以开吗
老师您好,请问数电票增值税发票开多了金额,需要冲掉点,是不是开红字发票?是要先做红字发票确认信息录入么?
电子发票开错了,红冲是直接填写红字信息确认单录入就好了嘛?不需要发出吗?
当期销售50万,给客户返点二十万, 1,这二十万中有十万已支付转账给客户; 2,之前公司给客户垫付了运费1万,需要客户支付给公司,实际这一万是从返点中扣出了,1万返点并未支付给客户; 有3万客户销售未回款,返点也是三万刚好相互抵消,最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用?应计20万销售费用吗?转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗?
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投,那么合并报表的总资产也没有变
老师,企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
老师,个税app上填好的扣除项,如果跟公司同步,也就是公司做工资申报时使用扣除项
老师,我们A公司全资投资了一个B公司,A公司的原固定资产和原材料直接让B公司用了,怎么记账?
金谍K3Wise明细账过滤中有个只显示明细科目项下有个核算项目不单独列示,这个勾选起来是不是就看不见应收账款一国内客户一某某单位,只会显示到某某单位前面那一段
去年费用今年开的发票能入一月份账吗