你好!可以的。你去年怎么做的分录,今年就做同样的,只是一个是正数一个是负数
老师,我在9月份有几张发票做在同一张凭证上,有一张发票错了,要这个月红冲发票,重开蓝票。那会计分录我是把其中(红冲发票)的那张部份红冲,还是把原凭证上的全部发票都红冲。再做一张凭证?
老师,您好,我在今年三月份不小心冲红错了一张普通发票。没有处理它,这段时间回款核对,发现它回款了,咋么办??不是有第二联吗,当初那张红字发票,早不要给客户,他们那边要不要拿去冲掉蓝字发票,然后给他们新开的蓝字发票,这样才平得了?我重新开蓝字,把第二联和上次红字发票第二联订在一起就可以?照理说,红字发票要拿回原发票才可以冲掉的
老师请问一下上月发票抬头开错,当月重新开了一张正确抬头发票,当月账务做一笔销售红字发票和销售蓝字发票外,要不要冲减成本分录呢
老师,我们是销售方,因为8月开的发票的税号开错了,现在9月要红冲重开,我可不可以把开具的红字和蓝字发票附在8月附件后面,9月账上不做分录体现?
老师好,是这样的,有张隔月的发票,对方把我们公司的抬头开错了,隔月对方需要做红冲然后再开蓝字发票寄给我们对吧?我们需要做些什么吗
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
老师,去年我开的是增值税电子专用发票,已经UKEY缴销了,在数电票电子税务局系统里能够红冲可以吗,还有再开票会重复缴增值税吗
你好!这个你要问下你那边税务局正常是红冲不了。找不到数据