同学你好 免税的发票不要做销项
老师,比如我开票开的免税项目,10000元,那我的票面收入就是10000,税率免税,税额0,价税合计10000,那我在做分录的时候,是 借:银行存款11300 贷:主营业务收入 10000 贷:增值税 1300 借:应交增值税-减免税额 贷:营业外收入 老师,是这样的分录对吗,这样的话我在申报增值税表的时候免税销售额会写10000,可是我开票的时候免得是13000,这样理解是不是有什么问题,俩数不一致
老师,小规模纳税人,开具的普票部分免税的话,增值税申报表填写在‘小微企业免税销售额’中后出现这样的提示,需要怎么做?
老师,流通行业零售牛羊肉免征增值税,开票是开税率“免税”字样的发票么,会计分录还需要体现出销项税额么?
老师,个体户,开1%7.普通发票,25万,开免税的蔬菜54万(税率那里是,免税的发票)。税局自动帮我申报了,那我还要,更正申报么?那我的增值税申报表,25万,填第一列,第三行,54万,填,第一列,第12行,其他免税销售额,这样填,是对的么?
老师您好,请问现在小规模减按1%计征增值税,且季度30万内免税,销售发票是开的1%税率的税额,增值税申报表上免税是按照3%计算,那么入账免税的营业外收入是按照增值税的3%入账,还是发票开的1%入账呢?
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
老师,新注册公司税局注册流程是怎样的?
一般纳税人注销不干了 账面有20多万库存轮胎 低价处理一条2-3元价格出售可以吗 可以不来发票吗 都是卖给个人了 低价处理了
汇算清缴开的发票能当做去年费用税前扣除吗比如2024年费用2025年5月31号之前开出来能扣除吗另外过了汇算清缴补开的发票直接夹在对应记账凭证后面这种情况怎么处理?
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