你好!借营业外支出 贷其他应收款
公司之前交电费分录是:借:其他应收款一某人 贷:银行存款,现在施工方施工用了我们的电,我们也收到了施工方交来的电费款,收到这笔钱该怎么写分录
有一笔业务是房租租金,之前由于没开票钱付了,做的是借:其他应收款 贷:银行存款 现在我想把这部分暂估进成本,请问应该怎么处理?
2020年度做的借:银行存款9010 贷:其他应收款-装修押金9000 贷:其他应付款个人往来10 ,写在一起了,我现在需要把其他应付款部分调整营业外收入,分录该怎么写
你好老师我想问一下我之前记了一笔分录是 借:应收账款960 贷主营业务收入 960,后来收到了这笔钱 是 借:银行存款 960 贷应收账款960,但是后来这笔钱我给人家反了360元,那这个我该怎么弄啊
你好想问一下企业有一笔一年的管理费用-垃圾清运费每个月计提,已经计提了8个月,之前做的会计分录:借:管理费用,贷:其他应付款-单位往来,现在本月提前支付了这一笔一年的费用,是员工借支付的钱,做的会计分录是:借其他应收款-员工往来,贷库存现金,现在钱付了票也来了,问这个怎么做账呢
存货不管盘盈还是盘亏,是不是都要先把账面数调到实有数,因为实有数是客观存在的
老师,请问这个就选项D按照账面余额减去存货跌价准备等于期末存货账面价值去理解:15+18+27-0.75(存货跌价准备)=59.25为啥这样计算不对呢?
公司有一个员工有残疾证,哪些税有优惠?具体怎么操作
汇算清缴之后的账务处理会,是要怎么调报表指导一下
公司在外省成立了分公司,并且办理了营业执照、刻章、季负责人,这种是否需要做账报税
你好老师讲义不好下载怎么回事,提示存储权限未开启
请教一下,为什么转出的增值税不是18万,而是题目所说的数目, 如果是自建的厂房改造成职工食堂,进项税额需要转出吗?烦请详细解说一下,非常感谢!!!
2024年是借其他应收1555万 贷投资收益1555万,年度审计调账后,分录为借投资收益1555万,贷财务费用1555万;3月的时候我看了合同认为这部分收入虽然一直未开票,但是仍旧需要缴纳6%增值税,打算在第一季度申报增值税,请问计提税费分录应该怎么做呢
老师你好!项目有些合同未签,但己经支付工程款,会有什么税费风险,老师指导一下
老师你好!项目借款需要提供哪些证据链
直接这样做一笔分录就可以了吗?不用做坏账准备吗?因为这笔钱已经收不回来了
你好!不用。就这样就可以了
好的,谢谢老师
你好!不用客气的了