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老师,我们是做抖音销售虚拟礼物的赠送的,比如说嘉年华之类的个体户,但是从别人手上购买过来是没有发票的,请问我按我们的进货协议来做成本,销售收入减去进货成本作为我们的收入交税,但是也没开销项票的,只能做无票收入,请问这样可以吗?

2023-08-18 14:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-18 14:59

可以的,可以这么做的。

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快账用户8056 追问 2023-08-18 15:03

好的谢谢老师,最后的所得税请问也是按这种协议抵扣,最后汇算清缴时需不需要调增呢?

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齐红老师 解答 2023-08-18 15:04

不可以,对方没有给你开发票,不可以税前扣除的。

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快账用户8056 追问 2023-08-18 15:09

嗯,一增值税的话按实际的销售入账金额做无票收入交税,但是没有票,这个是没有问题的是不老师?二所得税的话是没有发票不能做税前扣除,年底要调增回来是这样的吗老师。

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齐红老师 解答 2023-08-18 15:11

第一个,无票收入,没有发票没有问题,可以的,你正常交税了,没有关系的,你隐瞒了这一部分收入才有问题。

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齐红老师 解答 2023-08-18 15:12

第二个成本费用,没有发票的,不允许税前扣除。需要纳税调整。

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快账用户8056 追问 2023-08-18 15:12

嗯嗯,那所得税的这一块呢,是最后要调增出来是不

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齐红老师 解答 2023-08-18 15:13

对的,是的,是这么做的。

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可以的,可以这么做的。
2023-08-18
你好,对方给你开了发票专票的才可以这么做。
2024-06-13
你好 ; 厂家不开票给你们 直接开票给客户吗
2021-09-02
同学你好,这个返利,可以作为营业外收入处理。
2021-05-20
你好 这些都是你前面的事情 只要你进来以后保证账实相符就没关系的哈 而且公司有事一般也是找老板 财务负责人 法人的哈 不是找财务的呀
2024-04-11
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