你好国际运输服务的吗?
你好,老师请问一下,就是我们公司2月和3月汇了两笔货款给供应商大概是2万多,货已经验收入库,但对方一直没有开票,到了6月份我们催他开票,他说他正在走公司注销流程,不能用旧公司名称开票给我们,要用新注册的公司名称给我们开票,这样的情况对我们有没有什么风险呢?
老师,我们是贸易公司,零售比较多客户都不要发票的,每个月做70万收入,其中只有五万需要开给客户的,那个65万应该都做无票收入,但是老板的意思不想做这么多无票收入,叫我随便开点个体户的抬头,对方是拿不到我们的票,我们这边正常做账交税,问题是已经开了一段时间我怕有风险,有没好办法
老师,我们每个月有不少无票收入,对方也不要票,打款方式大多是pos机给我们付款到我们对公账户,金额每月累积下来都比较多,这样的话,我们公司都有啥风险,怎样规避这些风险呢,除了公对公之外的其他收款方式哪种还能比较好呢?谢谢老师!
老师好,我们是建筑公司,总包公司分包给分包公司,分包公司又分包给我们一项工程,工程款是总包公司代发农民工工资的形式发放的,我们自己给员工报个税了,我们上面的分包公司也给我们报个税了,现在我让他们更正申报,差不多有几十万吧,会不会有税务风险,收到的以农民工工资形式下来的工程款对方没有让我们开发票,我们是不是也有税务风险?他们更正申报几十万,税务上会不会查他们的账从而影响我们单位
老师,我们给一家公司运输货物,对方用香港公司打款到我们公户,要求我们给他们开形式发票,我们按收到的款项做无票收入 ,每周收一二十万,无票做的太多,感觉风险有些大,想问一下,有什么方法可以降低风险吗
老师差额纳税全额开票,扣除的分包款,取得的发票还是正常按成本做账就可以了是吧,也就是说所有不管是开出的还是取得的差额发票,都按发票不含税金额确认成本和收入,税额就可以,只是在申报的时候把差额后的税费算出来
老师,税金滞纳金是填了A102010企业成本表的23行罚没支付,还需要填A105000第20行税收滞纳金金、加收利息吗
老师,全额开票和申报表增值税差额,不管是计入营业外收入的贷方还是主营业务成本的贷方,借方都是应交增值税销项税额抵减吗计入主营业务成本贷方是什么地层逻辑有点不明白
您好老师,我想问下,就是我公司是出口退税企业,上月申报的有一个报关单发生了退货,之前税局退的税又上缴了,还要再重新出口一次但是还不知道这个月还是下个月,那发票这月我要冲红吗?还是说等那边报关了再冲红再开呢?
工商年报社保信息中,本期实际缴纳金额喊员工部分吗?
老师,刚才补交21年的印花税,没有滞纳金是啥情况?
供应商每个月的货款里减掉3%损耗,分录怎么做
老师好,金蝶k3在哪个模块能查原材料明细账?
公司注销,具体哪些流程
老师我这个表填对着没!工资2025年5月31号前全部发完了。
是的,老师
你好,无票收入没有风险的,你正常交税就行。
那收到的款项 也做成现金吗
我们可以给香港公司开增值税发票吗
收到款项的时候做 借 银行存款 贷 库存现金吗
你们不是收的外币账户吗?如果是的话是银行存款借银行存款贷主营业务收入。
做这一笔就行了吗
对的,是的,做这一个就可以了。
可以给对方开普票,自己留存入账吗
你好可以的 可以这么做的
发票抬头 购买方那可以输香港公司的名称吗
购买方就是输入香港公司。
卖出货 借:应收账款-香港公司 贷: 主营业务收入 收到钱 借:银行存款 贷:应收账款-香港公司 吗
可以的,可以这么做的。