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老师,我想问一下,请对方开了增值税电子普通发票,机械电子设备,免税 ,金额为 94000 元的发票,但是实际没有实物往来,也没有款项交易,无合同,发票开来是做某项目的成本费用,现在对方公司被查,有虚开发票行为,而且开的有点多,给我们这边税务发了协查通知,这边税务在调查,不知怎么样规避风险?

2023-08-17 14:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-17 14:05

您好,虚开的发票这些金额大吗这个

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快账用户8167 追问 2023-08-17 14:06

就请对方开了一张 94000 元的

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快账用户8167 追问 2023-08-17 14:07

名称是机械电子设备,是烘烤用的,税率免税

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齐红老师 解答 2023-08-17 14:21

这个的话,建议啊,这个最好是红冲

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快账用户8167 追问 2023-08-17 15:32

对方现在已经失联,税务局的已经在查他们,说他们存在虚开发票行为,开得还有点多

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齐红老师 解答 2023-08-17 15:37

那这样,你们目前等于说什么也提供不了呀

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快账用户8167 追问 2023-08-17 15:53

只是电子税务局里面查得到发票,然后这个设备是在另外一个公司我们买种子还是啥送的设备,当时没开进票里,我们为了凑一个项目的成本费用,才请这家公司开的票,就是没 合同,没款项 往来

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齐红老师 解答 2023-08-17 15:58

这种不太好办了,关键是你流水都没有,除非补一个合同,出入库单

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您好,虚开的发票这些金额大吗这个
2023-08-17
您好,根据您的描述,问题回复如下: 1、首先需要冲回去年12月多暂估的成本。去年12月多暂估的成本是481611元(价税合一),因此需要冲回这部分暂估成本。具体操作如下: 借:工程施工 -481611元 贷:应付账款 -481611元 2、处理今年1月份收到的发票。由于当时忘记了去年12月的暂估成本,所以需要将实际发票金额与去年12月暂估成本的差额进行调整。由于去年12月暂估的成本比实际发票金额多,因此需要将这部分差额调整到工程施工和应付账款中。具体操作如下: 借:工程施工 (实际发票金额与暂估成本的差额,正数) 贷:应付账款 (实际发票金额与暂估成本的差额,正数) 这里的差额需要根据实际发票金额和去年12月暂估成本的具体数值来计算。 3、处理对方尚未开票的1414410元。由于这部分金额尚未收到发票,因此暂时无法进行会计处理。建议在备查簿中进行登记,待收到发票后再进行相应的会计处理。 以上针对您的问题回复,希望能够帮到您。
2024-04-12
先确定开票时间再确定差哪一个年度
2023-01-19
红冲之后给你开多少的?和别的月份是不是开一样的
2019-09-22
同学你好 这个一般是没有的自愿放弃是放弃一个点吧 你开的是不是三个点
2020-12-25
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