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你好老师,想请问我们去年年底有计提一笔资金归集利息收入,之前挂入其他应收账款,借其他应收款9000,贷财务费用8500,应交税费-待转销项税额500,7月底我们已经开票,实际开票金额与计提有差异,七月开票普票不含税金额8000,税额400,目前8月已收款,请问7月已经结账,补充在八月怎么入账?具体怎么作调整科目?请详解谢谢

2023-08-16 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-16 16:20

你好;  你这个财务费用是什么情况的; 具体是什么借款的;才好判断的 

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快账用户5343 追问 2023-08-16 16:25

向集团归集资金利息收入

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齐红老师 解答 2023-08-16 16:31

你好;  这个利息收入; 这个应该冲财务费用 ;  你这个 有开票给 集团吗? 

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你好;  你这个财务费用是什么情况的; 具体是什么借款的;才好判断的 
2023-08-16
借其他应收款8400, 贷其他业务收入8000, 应交税费,应交增值税销项400 借应交税费贷转销项税额500, 以前年度损益调整8500, 贷其他应收款9000
2023-08-18
借财务费用 应交税费、代转销项, 贷其他业务收入 应交税费应交增值税销项
2023-08-03
你好,1.是的,当月申报 2.暂估冲销应该是按原分录直接冲了才对,为什么会存在没有冲税额?申报是要按正确的申报 3.直接反分录或者原分录红字
2020-09-10
 你好;    你这个怎么还有三级科目 。你在用 一般纳税人的科目哦 ; 你现在 借方有余额;  你这个实际要缴纳不  
2022-06-07
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