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老师,我们是商贸企业,购进就销售,但是我这边销售出去了没有合同,现金收款,也不会开票,7月申报的时候我就没做无票收入,但是7月我把对应的进项抵扣了,现在我还怎么处理这笔无票收入的业务呢

2023-08-16 08:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-16 08:34

7月吧无票收入做了,然后申报增值税就是了

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快账用户7591 追问 2023-08-16 08:37

7月已经申报完了,现在可以把这笔业务做到8月,8月申报,这样就跟8月份申报表收入一致了?

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齐红老师 解答 2023-08-16 08:41

当月的收入只能做在当月。跨期做,税局查到是罚款的

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快账用户7591 追问 2023-08-16 08:42

你的意思是说我现在把收入做了,然后改申报表?

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齐红老师 解答 2023-08-16 08:45

是的,需要修改申报表的

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7月吧无票收入做了,然后申报增值税就是了
2023-08-16
您好 可以5月更正了无票收入后 做欠税处理
2024-06-26
 你好;    你要开票出去的 ;   你们是成品油模块开票的 ;到时做收入报税  ; 你的意思是开票收入和你 无票收入金额差异大吗   
2022-07-12
我现在购进产品未收到发票又销售出去没开票分录要怎么写 先暂估入库 借;库存商品 贷:应付账款 销售 借:银行存款 贷:主营业务收入 销项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品
2020-11-23
需要暂估入库,借库存商品 贷应付账款暂估款,销售需要做无票收入,借应收 贷主营业务收入 应交增值税,借主营业务成本贷库存商品,正规是这样,不正规是暂估,之后做借发出商品 贷库存商品
2020-11-23
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