同学您好,借:银行存款,贷:其他应付款,借:其他应付款,贷银行存款
你好老师,收到保险公司的赔偿~然后又通过公户把赔偿款给个人,怎么做分录
公司员工受伤后的保险赔款赔付到公司帐户,会计分录怎么做?然后这笔款怎么给到员工?
老师,收到保险公司的赔付款(工人受伤),分录该怎么做?
老师好,收到保险公司理赔款,然后支付给受损失的人,分录怎么做
老师,公司账户收到保险公司的赔偿款22758.2,然后支付给受伤的工人21000,怎么做分录
老师加油站购油的运费怎么入帐呢
这题之前问过 还是不会
请问现在开发票的流程是怎样的?谢谢井说的详细一些!
税务机关收到了异地协查任务,运输公司向税务机关证明业务真实性以及没有业务平移需要提供哪些佐证资料
甲九月与乙发生业务,甲明知乙资金困难,但为了维护客户关系,仍然把货发出。十二月份,乙还了钱。收入确认在十二月对吗?一问:按权责发生制,业务在九月发生,不是应该把收入确认在九月吗,就是十二月份收了款了,把收入调账调到九月份,不是这样的吗?二问:如果按正常流程,九月业务发生,合同规定十二月份给钱,十二月份真给钱了,收入又在哪月确认呢?
公司装修刮腻子两千多块钱,对方包工包料,但是发票开的是劳务费,请问怎么记账
请问,我是做内账,不涉及税费,就是做内部盘点表和利润表,公司也没什么特别规定的财务政策。有个问题,就是采购买了一种鱼,货值是400元,但供应商写错了,写成了360元,他也没要求补钱,现付的,那这种鱼的入库成本是按360好还是400好?因为我们要求采购借支支出总额要和利润表耗费总额对得上,这中间差了40元,是直接按360入库成本还是另外在费用里减40?我感觉好像按360入库好些,因为我们都是实打实入数的,费用是多少就多少的。
做进料加工手册核销,海关数据和税务反馈不符,需要把每一笔不符都一一调整吗?所有不符的 差额调整体现到一笔报关单上可以吗(分进出口)
资产负债表里边有个借款10000过了一年,需要缴纳2000的税款,这个登陆自然人点你税务局企业报税里边的啥项目进行申报。
老师,我三月份提取盈余公积,之前的未分配利润怎么处理呢,需要加在里面吗
可是受损失的这家给来了了维修费发票,这怎么做
同学您好,放在后一组分录后做附件即可
不用做在费用里面吗
同学您赔款是保险公司赔的
对,收到保险公司赔款,然后支付受损失的对公账户
同学您好,相当于赔给受损失方,单位是代收代付性质
是这样,对,
那怎么做账 借,银行 贷:其他应付-受损失的公司 借:其他应付-受损失的公司 贷:银行存款 是这样么
如果支付的金额比收到保险公司理赔多,放营业外支出,对吗
学员您好,是的,对的
金额比收到保险公司理赔多,放营业外支出
那那张发票也就没用了吧?
同学您好,正常是给保险公司的,保险公司业务大,小额的可能就没有要了
但是受损失的一方把票开给赔偿他的一方,不是保险公司,
这票就没用了吧,还有要是开票的话,应该开赔偿款吧?
不需要开票,不属于增值税应税范围。