你好 是先,借:制造费用,贷:生产成本 然后,借:管理费用,贷:制造费用
你好老师,我们是提供服装加工劳务的公司。工人工资计入生产成本-基本生产成本,制造费用归集到生产成本-制造费用,月末结转生产成本的时候,财务主管说结转到工资,我没明白这是怎么结转 涉及生产成本的分录就是这几个: 计提工资分录是借:生产成本-基本生产成本-工人工资 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬 发放工资:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 制造费用归集分录:借生产成本-制造费用 贷:制造费用 最后结转生产成本不知道怎么结转,提供劳务不能用库存商品科目
停工期间,车间产生的生产成本 工人工资 制造费用 我能做一个分录 借管理费用 贷生产成本 工人工资 贷生成成本 制造费用嘛??
核算成本入库,借库存商品贷生产成本,其中有生产出来车间用了,那领用是借制造费用-办公费贷库存商品,借生产成本,贷制造费用吗,因为制造费用月底要转到生产 成本,这样做账是不是就结束了
老师你好,就是支付员工的工资,我把制造费用结转到了生产成本,我想调整为管理费用,我是直接做借:管理费用,贷:生产成本吗?还是先借:制造费用,贷:生产成本?
老师,你好,请问下,制造费用结转生产成本,借:生产成本-辅助生产成本,贷制造费用,那还需要库存商品吗?,借库存商品,贷生产成本-辅助生产成本,然后生成本-工资,也要结转到库存商品吗?
5月27日才开课,我是个纯小白请问现在应该点那,去什么地方去预习呢?
哦,预交个人经营所得税时候,平时假如说累积到9月份,他不到那个200元的营业额,200万的营业额,如何计算个税?个税不有一个200万不到的话,可以免一半的那个税的那个优惠政策吗?那如果他是9月份是180万呃,到12月份能到到200万,这种情况下,这个180万如何缴纳个人经营所得,是减半征收还是正常进行征收?
老师,我们之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的应收余额都转入新的客商了,那收入是每月结转,那收入的客商如何调到新的客商来呀?
去年12月份该交的代扣代缴所得税在今年4月份补交,2025今年汇算用不用调增?
物业成本和收入可以不匹配,只要收入不用转成本,这样可以吗?
老师好,小规模纳税人2024年第一季度红冲了2022年的免税普票,金额:223110。2024一季度还开具了2张专票,金额:165048.54,税额:4951.46。普票1张:金额:220900.99,税额:2209.01。2024年一季度申报增值税时忘填报红字发票,现在需要更正2024年一季度申报增值税,请问增值税报表怎么填写
老师:我们盈利,但是账上没钱怎么查原因
外资企业,法人也是境外的自然人,请问每年都要找事务所出审计报告吗
开具电子发票普票,可以有清单吗?
汇算清缴的基本勾稽等式有哪些
老师能说一下正负吗
你好,都是正数,如果是负数我会特别提醒的
老师,现在就是有一个情况,就我做到了制造费用里面,但是我制造费用低下的明细科目里面也有这一笔费用,这个我要怎么调整啊
职工薪酬这个明细科目
我这明细科目里面,贷方有这一笔余额
你好,制造费用底下的明细科目里面也有这一笔费用,之前的分录具体是?
老师你好,我调整过来了,谢谢老师指导
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。