你好,这个发票认证了没有,没有认证的话,整个发票都没法使用了,影响购买方抵扣。
老师好,我作为销售方7月份给购买方开具了增值税专用发票10万,8月份发现购买方的银行信息变更,需要冲红重新开具,我把冲红发票和8月份开具的正数发票都给到了购买方,他们把7月份的发票又给我退回来了,是不是不应该退给我?
老师您好,我们是购货方 现在有一张跨年发票金额开多了,需要红冲,可以只红冲多余部分吗? 因为已经认证了,需要我们开红字信息表给对销售方。销售方需要开红字发票吗?(如果需要,开了红字发票要不要给我们呢) 怎么做账务处理呢?
对方开给我们的10万的进票,因销售折让所以需要红字-5。 但是我们这边红字申请表提交的时候,填了未抵扣,未成功-5红冲,变成了-10,导致10万的进税全部抵扣不了。 和对方沟通,对方也不配合重开。 这种情况,可以把10万专票当普票入账吗?纸质的10万,-5都已开出给我们。或者直接挂账上,会有影响吗?
老师,我想问下购买方退回货,总金额是170多万,发票对方已抵扣,然后购买方需要开具红字信息表给销售方,在开具红字信息表时需要分开填吗,因为我方的发票额度是十万
老师,请教一个问题,销售方发票已开2年,销售方可以红冲吗?有个客人现在遇到棘手的问题,给别人加工了2年的货款拿不到了,发票已开,对方已认证抵扣,金额1万多,现在他想减少损失,看看能不能将发票红冲掉这么久了的发票,然后又是我们销售方自己提出红冲,这种我没有操作过不确定能不能行
2024年计提折旧129276元,借记管理固定资产折旧,贷记累计折旧,如何倒回来
你好,手续费退回的收入的销项税额在申报表里应该填在哪一项
1月报工资3500,累计减除数只有5000怎么回事
用现金发工资会有什么税务风险?
老师这个全年一次性奖金是怎么算税费呢
老师您好,请问个人在税务局代开的项目名称是**劳务*修理修配劳务,需要单位代扣代缴吗?我看备注里面是个人姓名与身份证号码,没有说需要企业代扣代缴
公司公司不真实业务,收入咨询费,成本也是咨询费,这会涉及什么风险,需要白话和老板讲明白
发现2023年的库存没有结转...现在2025年了要怎么做账
我们整体支付运费后,后来收到客户付的运费,这个怎么做账?
年会安排了价格不等的礼品,用于员工抽奖。 请问这个年会礼品需要交个税吗?不确定谁会抽到什么