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老师,公司出口一台设备,客户要收到货并设备要投入正常使用后放可签收付款,我司已付部分采购货款给供应商,尾款未付,供应商需要提供技术支持给客户验收设备,未取得进项发票及开具销售发票,7月19日发货,目前货等待靠港,客户未收到货,问题:我司现在7月申报增值税报表是否要填写当月无票收入37万元(含税价),申请的话未开具发票收入的销售额及税额怎么填写呢,采购进项发票的税率是13%,货品符合退税规定,销售票是开0税率,现在填写无票收入销售额及税额分别怎么填写呢

2023-08-11 14:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-11 15:04

那你需要算出来未开票的不含税收入 37/(1%2B13%) 然后填写

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快账用户8655 追问 2023-08-11 15:28

意思是要填写未开发票收入327433.63元,税额还是要按13%个点的税率算税额42566.37元吗

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快账用户8655 追问 2023-08-11 15:28

因为后期这出口要申请退税的,不确定是按13个点税率,还是按0税率计算税额

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齐红老师 解答 2023-08-11 15:34

出口退税的话直接就是按销售的收入来填写

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快账用户8655 追问 2023-08-11 15:37

什么意思,没看懂,我现在还未开发票,客户总价37万,现在申报的未开具发票收入是填37万吗,税额0

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齐红老师 解答 2023-08-11 15:47

出口退税的话填写在免抵退那栏

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快账用户8655 追问 2023-08-11 15:55

您这边可以看到我前天问题的聊天记录吗,现在意思是未开票收入37万,填写在免税那列,货物或加工修理修配劳务那块吗?因为这个设备出口特殊,已经出口了但未开具发票,是否要在7月确认销售收入及成本

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齐红老师 解答 2023-08-11 16:06

我看不到的哦 你要出口退税的话不能填写在免税栏

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快账用户8655 追问 2023-08-11 18:02

老师,你可以表达清楚一点呢?你知道我现在为啥不能开票吗?你一会回答说13个点,一会填写免税,一会不能免税,是我的问题不够清晰吗?我就想确定这种特殊情况,实操中申报要怎么填写,您这边有确定的答案吗

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齐红老师 解答 2023-08-11 18:13

同学你好 你出口免税不退税就是开免税发票呀 如果没开发票要申报增值税申报表的话也是填写在免税栏 如果出口退税那就是免抵退栏

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