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老师,我现在的公司是商贸企业,想问一下2022年10月份之前的会计开给客户一张发票91615元没有做账,现在在跟客户核对,发现已开发票和账上的发票不符,那2022年这张发票可以在2023年7月份账能补录吗还是怎么处理

2023-08-09 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-09 15:47

可以的,借应收账款, 贷利润分配,未分配利润、应交税费应缴增值税销项, 最好去修改你的汇算清缴。

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快账用户9573 追问 2023-08-09 15:54

去年的汇算清缴吗?汇算清缴去年多缴的税局也退税了

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齐红老师 解答 2023-08-09 15:58

对的,是的,你的增值税销售额和所得税的销售额去年是不一致的吧。

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快账用户9573 追问 2023-08-09 16:00

我看有些发票她在系统录的都是差几分,我们用速达系统,她做账录完也不核对,不更改汇算清缴不行么

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齐红老师 解答 2023-08-09 16:03

你好,主要是你的增值税销售额和所得税的销售额不一致啊,如果你税务局查查到的话,会要求你调整的。就是你们自己决定就可以

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