咨询
Q

我们公司受总公司的委托,以委托研发服务的名义给我们打了款,我们也以服务费开出了发票、确认收入。但是在这个活动的过程中,我们要买东西,要开人工工资,要加工什么的。按理说这些应该都要算是这个服务费的对应成本。我想问下发生这些费用的时候这个会计分录该怎么做呢?进生产成本吗?那月末入库的商品是什么呢?

2023-08-09 10:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-09 10:07

你好; 你研发   这个成品 会 属于委托方那边;  你记入是生产成本  

头像
快账用户3725 追问 2023-08-09 10:08

那我月末结转生产成本到什么科目呢

头像
齐红老师 解答 2023-08-09 10:12

到时又货物出来; 记入库存商品去; 

头像
快账用户3725 追问 2023-08-09 10:15

没有货物出来的时候呢

头像
快账用户3725 追问 2023-08-09 10:17

我们研发做出来的半成品是交给对方的,所有权是他们的

头像
齐红老师 解答 2023-08-09 10:20

没有货物出来; 挂生产成本借方的 

头像
快账用户3725 追问 2023-08-09 10:25

我可以按照受托研发账务来处理吗

头像
齐红老师 解答 2023-08-09 10:26

你好; 可以 ; 但是研发出来货物; 这个  对应的材料费用不能加计扣除哈  

头像
快账用户3725 追问 2023-08-09 10:28

受托研发,相当于我这边产生的所有开支最终都结转到了研发费用。我开出去的发票是服务费,那么在利润表上面体现的就是只有收入,没有成本,这样可以吗

头像
齐红老师 解答 2023-08-09 10:32

你好 ;    有成本哈; 有收入 必须要有成本配比的 

头像
快账用户3725 追问 2023-08-09 10:33

那我因为这个项目平时发生的费用具体应该怎么计入?怎么结转?

头像
快账用户3725 追问 2023-08-09 10:34

成本就是平时因为这个项目发生的各项开支,这个各项开支如果按照受托研发来做的话,就是都结转到研发费用了。在利润表上没有体现成本啊

头像
齐红老师 解答 2023-08-09 10:38

你好;到时转 主营业务成本 ;  做收入哈;  

头像
快账用户3725 追问 2023-08-09 10:41

那就是说发生的时候,借:研发支出 贷:银行存款/职工薪酬 月末结转的时候是借:主营业务成本 贷研发支出 这样的吗

头像
齐红老师 解答 2023-08-09 10:46

对的;最终要转 库存商品 ; 结转主营业务成本的  、若有货物的话   

头像
快账用户3725 追问 2023-08-09 10:55

1、借:研发支出 贷:银行存款/应付职工薪酬 月末结转是借:管理费用-研发费用 贷研发支出(这样的话利润表上面体现不出来成本) 2、借:生产成本 贷:银行存款/应付职工薪酬 月末结转应该是借:库存商品 贷生产成品(这样的话库存商品又是什么东西呢?) 3、借:研发支出 贷:银行存款/应付职工薪酬 月末结转是借:主营业务成本 贷:研发支出(这样的话,研发支出直接结转成本好像又不行)

头像
快账用户3725 追问 2023-08-09 10:55

目前这三种方案,老师您看应该是哪个 ?

头像
齐红老师 解答 2023-08-09 10:59

你好;   1、借:研发支出 贷:银行存款/应付职工薪酬 月末结转是借:管理费用-研发费用 贷研发支出(这样的话利润表上面体现不出来成本) 2、借:生产成本 贷:银行存款/应付职工薪酬 月末结转应该是借:库存商品 贷生产成品(  这样走;  有货物 就不能做第三笔哈  

头像
快账用户3725 追问 2023-08-09 11:01

没有货物就按照第三种的做吗

头像
齐红老师 解答 2023-08-09 11:05

你好; 对的;直接看3种来核算的 

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好; 你研发   这个成品 会 属于委托方那边;  你记入是生产成本  
2023-08-09
同学你好 你可以开劳务费的发票出去,你开出去发票做收入 你们自己的工人直接做工资薪金
2020-11-07
那这个就根据你的实际经济业务来,只要是你研发相关的,那么这个对应的就是属于你的研发成本。那如果说你是委托研发的话,就是你在那个接受委托之后呢,所产生的相关的,所有的支出都是属于你的那个研发的业务成本。
2021-12-31
你好,同学,暂估入库的金额是不含税的金额,比方价税合计100元,暂估入库87元。下月发票到了,一般是冲回暂估入库: 借:应付暂估款87 贷:委托加工87。 然后做蓝字分录: 借:委托加工87 应交税费-应交增值税-进项税额13 贷:应付账款100。
2022-07-03
同学你好 那两千是什么呢
2021-12-29
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×