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老师您好,6月份暂估入库的凭证,在7月份回发票,我红冲的时候是需要把成本也红冲吗?从新记到7月份?

2023-08-08 11:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-08 11:42

只红冲暂估的凭证,7月重新做账,成本结转差额

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快账用户6066 追问 2023-08-08 11:52

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-08-08 11:55

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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只红冲暂估的凭证,7月重新做账,成本结转差额
2023-08-08
同学您好,是的没错, 是这样的 暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-11-18
红葱赞菇,然后再做发票的。
2023-04-07
可以做一个暂估入库的,结转到主营业务成本 二月份红冲的时候一块红冲了就行。
2021-02-10
同学你好 将收入的分录红冲,交税的分录不需要红冲,做退税分录就可以;
2020-09-22
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