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老师好!请问去年财务费用一银行手续费已入账,今年5月份银行才开增值税专用发票进来,会计分录怎么做?

2023-08-07 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-07 16:09

借应交税费应交增值税进项税额 借财务费用负数

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快账用户3478 追问 2023-08-07 16:19

根据专票补做这一笔就可以了?利润分配-未分配利润,以前年度损益调整不用做吗?

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齐红老师 解答 2023-08-07 16:19

对,不需要这么做了,直接提现税额就行了

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借应交税费应交增值税进项税额 借财务费用负数
2023-08-07
同学你好,如果去年没有做进项税那今年做一笔进项冲财务费用。如果去年做了,那直接将发票放到去年凭证后面
2022-04-04
同学你好 金额多少 事什么会计准则
2023-04-12
你好,把去年的无票费用分录红冲,然后根据取得的发票做费用分录。 汇算清缴的时候,应当做纳税调增处理才是的 
2023-07-09
借财务费用负数 借应交税费应交增值税进项税额
2024-04-25
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