你好,用应收应付或是预收预付就可以的,用同一个往来科目
我们公司挂靠在A公司做的工程项目怎么核算?采购设备以及工程款是由我们公司付款给A公司,A公司再转给供货方。工程结算也是甲方转到A公司的公户。开票都是A公司向甲方开票,供货商也是开进项票给A公司。请问: 1、这个工程业务我们公司需要内外账一起核算么?2、我们付给A公司的货款怎么支付比较好?是挂往来?还是走私户付款? 3、工程结算款我们要怎么收呢? 还是说全部走内账,不需要做外账了?
老师,就是我们公司有些工程款付款是由公司支付给另一家公司代付给供应商的,开的发票是开给代付公司的,而我们付款都是付给那个代付公司的,所以我们账上就一直挂着这些往来款,代付公司又不会给我们还回来的,费用是属于我们公司的,像这种情况应该怎么处理呢?这些往来款应该怎么清呢?
老师,您好 ,我做账有这样一种情况。就是a公司一直和我们公司有往来,可能好几年都挂帐,并没有结算。有的时候我们转款过去给他们钱,有的时候a又转款给我们公司。那么请问;我是不管是收钱还是付款都挂其他应付款呢? 还是分开挂? 如果是分开挂,那和不分开挂有什么区别么?
老师,我们有个供货商甲公司,之前给我们开票都是他自己公司开,现在他为了少交税找乙公司开票,那么应付账款挂往来是挂甲还是挂乙公司?
一个公司与另一个公司转账有进出货的货款也有相互走账往来款,可以同挂在一个科目吗?还是要分开,转账有时备注货款有时往来款
公司卖房产,土地增值税有优惠吗
老师您好 课件里面是说缺少解迄通知 与期满一个月 怎么联系题里面又是一个月加一个月?
原合同:机械租赁发票,乙方把工资社保钱给甲方,甲方代发。现在乙方自己把工人分包了,工资不从甲方走了,为什么合同会变成简易计税?
老师,来这里接手时,cw部经理把前几个月的原始凭证给到我做账,其中每月的付款单,部分是有法人代表审批,部分付款单只有公司副zong签名,现在查原始单据,发现都是这样子
老师我的固定资产在2024年没有计提折旧在做企业所得税汇算清缴时用填资产折旧摊销表吗,是不是空保存就好
股权变更后实收资本和货币显示有五百万,但是实际没有实缴过,这种情况怎么办,现在想实缴了。
老师,我们公司是小规模,做蔬菜供应的,我们面向的客户都是农户,不能公对公转账,那我们公户的钱怎么转出来用呢?我们供应商都是农民
老师我公司的固定资产没有计提折旧,在申报企业所得税汇算清缴时用填写资产折旧摊销表吗
老师,按现行准则,到底是应收利息还是债权投资-应计利息,我现在有点混淆,麻烦老师解答一下!
房地产开发公司已完工13年,现在资产负债表存货51000000万,长期股权投资12000000万,请老师解释一下这两笔科目是咋回事?怎么处理?有啥风险?
用同一个往来科目不会搞混乱吗?比如好区分付了多少货款,有多少货款没有开票的
你好,那你可以设置三级科目的,比如货款的,借款
那分开挂好吗?货款挂应付,往来挂其他应收
可以的,这个你自己选择就行。
好的 谢谢老师
不用客气 工作愉快