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老师,我司是小规模纳税人,承租了个人的场地作为办公场地50平方,月租金6000,然后我司又把这其中的30平方租给其他公司用,月租金3000,请问我司如何做账务处理?

2023-08-07 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-07 11:30

同学你好 你们租入的又出租吗

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快账用户4004 追问 2023-08-07 11:31

是的,请问账务处理怎么做?涉及到哪些税?税率是多少?

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齐红老师 解答 2023-08-07 11:36

那你收到租金的时候计入其他业务收入 成本就是这部分对应的摊销

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相关问题讨论
同学你好 你们租入的又出租吗
2023-08-07
出租的需要缴纳增值税附加税这些的。还有印花税。
2023-10-18
你好     1. 如果个人代开发票会涉及增值税、 按5% 附加税按增值税的12% 印花税按 千分之一 ; 土地使用税看地方规定 ; 个税按20% 
2021-07-09
你好!自用部分计入费用,其他的计入其他业务成本
2021-02-19
你好; 你如果确实是租赁了; 那么 不算的; 只是收款暂时没有收到; 后期会收到款吗  
2023-04-19
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