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我司是一家工业企业,买了地块准备建设厂房,厂房建设给A单位总包建设,合同规定我司应支付总包建设款比如100万(含电费),过程中因为对方施工原因我司罚款A比如20万元。另外,因为A没有电费户头等原因无法缴纳电费,故我司先垫付比如1万元电费,发票抬头是供电公司开给我司的电费发票, 我司实际应该支付A单位进度款是100-20-1=79万元 但是现在不知道资金流和发票流怎么操作的 ?

2023-08-04 08:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-04 08:39

两种做法,对方给你开79,或者是对方给你开99 再给对方开一个20万的。

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快账用户5694 追问 2023-08-04 08:57

可不可以直接简化,我付79万对方开我79万发票

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齐红老师 解答 2023-08-04 08:58

可以的,可以这么做的,上面写了。

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快账用户5694 追问 2023-08-04 09:02

但是电费发票抬头是供电公司开的,我们能当作费用做账和抵扣吗

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齐红老师 解答 2023-08-04 09:03

你问一下对方同意吧,如果对方不同意,你就开80,剩下的这1万你做成本

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