你好; 1,。具体是什么服务费的 ; 才好判断科目的
2.根据以下业务,编制A公司会计分录: 3月1日,服装生产商A公司(一般纳税人)委托B商场(一般纳税人)代销10套西装,每套售价0.2万元,每套成本0.1万元。双方约定:A公司按售价的10%向B商场支付手续费。 截至3月底,B商场共销售西装5套,总售价为1万元,增值税额为0.13万元,款已收。 3月底,A公司收到B商场的代销清单,A公司开具增值税专用发票给B商场,发票注明价款为1万元,增值税额为0.13万元,款未收。 B商场开具代销手续费增值税专用发票给A公司,价款0.1万元,税额0.006万元。同时,B商场支付扣除手续费及其增值税额后的代销款给A公司,A公司收到款项,存入银行。
根据以下业务,编制A公司会计分录: 3月1日,服装生产商A公司(一般纳税人)委托B商场(一般纳税人)代销10套西装,每套售价0.2万元,每套成本0.1万元。双方约定:A公司按售价的10%向B商场支付手续费。 截至3月底,B商场共销售西装5套,总售价为1万元,增值税额为0.13万元,款已收。 3月底,A公司收到B商场的代销清单,A公司开具增值税专用发票给B商场,发票注明价款为1万元,增值税额为0.13万元,款未收。 B商场开具代销手续费增值税专用发票给A公司,价款0.1万元,税额0.006万元。同时,B商场支付扣除手续费及其增值税额后的代销款给A公司,A公司收到款项,存入银行。
某公司是增值税小规模纳税人,2021年9月发生以下业务:购入货物一批,取得增值税专用发票,注明税额为7800元。以直接收款方式向A公司销售产品一批,开具增值税专用发票,注明价款123600元,已收款。受到B公司支付的机器设备租赁费,向主管税务机关申请代开增值税专用发票,注明租赁费是10000元。要求:计算公司公司当月应纳的增值税税额。
某公司是增值税小规模纳税人,2021年9月发生以下业务:购入货物一批,取得增值税专用发票,注明税额为7800元。以直接收款方式向A公司销售产品一批,开具增值税专用发票,注明价款123600元,已收款。受到B公司支付的机器设备租赁费,向主管税务机关申请代开增值税专用发票,注明租赁费是10000元。要求:计算公司公司当月应纳的增值税税额。
(7)24日,提供国际货运代理服务(甲公司放弃免税权),取得应税服务收入并开具增值税专用发票,注明价款150万元、增值税9万元。为取得该收入,支付给一般纳税人代理公司代理费用60万元、增值税3.6万元,取得增值税专用发票1张;支付给小规模纳税人代理公司代理费用金额30.9万元(含增值税),取得增值税专用发票1张;支付给小规模纳税人货物运输公司运费金额10万元(含增值税),取得增值税普通发票1张。(8)26日,购进设备4台,款项已经支付,取得增值税专用发票1张,发票上注明价款30万元,值税3.9万元。甲公司取得的合法票据本年7月均符合抵扣规定元千兑率)x禾兄年.要求:计算甲公司本年7月上述业务的增值税销项税额、进项税额和应纳增值税税额。
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
支付凭证截图是报销必须的原始凭证?
老师要是个人部分直接发工资扣除计其他应付款那其他应付款一直挂账
老师就是我把个人部分社保直接记在了应付职工薪酬工资里面那汇算清缴是不是调增