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老师好,请问下,这个月补缴了22年的印花税(税率错误)5800元,如何做会计分录

2023-08-02 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-02 15:17

借 以前年度损益 调整,贷应交税费,借应交,贷银行 

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快账用户4529 追问 2023-08-02 15:19

老师好,以前年度损益科目不是取消了吗?我可不可以换作:借 未分配利润 贷 应交税金

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齐红老师 解答 2023-08-02 15:21

这个科目没有取消,如果你没有用,未分配利润可以。

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借 以前年度损益 调整,贷应交税费,借应交,贷银行 
2023-08-02
你好,这个正规的做法是进入以前年度损益调整。
2023-07-10
你好,1、针对154814.79这一笔印花税,在电子税务局缴纳印花税,一般精确到角,所以先补提0.01印花税, 借:税金及附加 0.01 贷:应交税费-印花税0.01,缴纳分录为 借:应交税费-印花税154814.8 贷:银行存款154814.8 ;2、针对70750这一笔印花税,请问,这是多计提了吗?如果是的,需要做两笔分录,分别是借:税金及附加 -35375 贷:应交税费-印花税 -35375、借:应交税费-印花税35375 贷:银行存款,谢谢。
2020-08-21
你好!这个你可以计入其他应收款,至于是不是会算进去,你要找管理员,可能退税或者留抵。
2020-10-19
你好,同学 借,应交税费 贷,税金及附加 金额小,直接反冲就可以
2022-01-23
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