您好,可以的,只要后面总数对上就可以
请问老师,发票上的计量方法和出入库单上不一致可以吗?
老师好:请问我单位业务量很大,库存商品估价入账了,但每个月估的没有和下月来票对上的,就是大致估的数量和单价,下月也按这个数冲,来票时不一定和估的一样,这样可以不?
老师发票的数量与入库单数量不一致可以吗?
老师好!请问一下,入库单上的数量和发票、送货单上的数量不一致,可以这样吗
老师,事业单位购图书,数量很多上千本,请问供应商开票品名开图书,货物单位开批,数量是1,发票总额和合同金额、送货清单一致,这发票可以接受吗?
老师您好,开票的这个问题,第一,是个人开具给公司的,第二是公司开过来的,,,,两种对于税务风险合规上,哪种更好
老师您好,请问一下,公司是不是尽量规避个人抬头开过来的发票,没注意就涉及了个税的代扣代缴了
你好,制造业,加工铝材,销售是主收入,收到货款,借银行,贷应收账款 这家客户,又买了,辅助材料,粉料,借银行存款,贷其他业务收入,分录对吗?也是同一家打的款,如果直接减少应收款好像不对吧
我是小规模纳税人 我们企业的业务都是先汇款 后到发票 有的是月底到发票 有的是次月到发票 这种分录怎么做账
下列情形中,债券实际利率与票面利率不一致的有( )。 A、债券溢价发行,每年年末付息一次,到期一次偿还本金 B、债券折价发行,按年复利计息,到期一次还本付息 C、债券面值发行,每年年末付息一次,到期一次偿还本金 D、债券面值发行,按年复利计息,到期一次还本付息 老师这道题不明白。是选什么?
老师您好,几个人帮我们盖厂房施工,这个不方便开发票过来公司,只能个人去税务开具建筑施工,这样的话可以吗?不需要个税代扣代缴吧?属于劳务吗
我有个供应商,他先供货给我,但是要我先付款了,他在开发票,这样的改怎么做账
汇率月第一个工作日的美元中间价是以人行还是外管局的价为准?
老师,想请问一下一般纳税人的机械租赁公司,成本结转的比例一般是多少?
汇算清缴进来就是这样,不想退水怎么调平
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那为什么会填不同的数量,总金额又同的
你出库是分批的,不是同一批的,所以后面肯定数理要对上的
我这边是收到的原材料
原材料有多少入库就有多少出库,是吧
我们收到的原材料,我们仓管填的入库单和供应商开的进项发票、发货单数量不一致,金额相同
这个要一样的,到时账务会出问题的