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老师,之前兼职会计销项和进项一直没有结转,一直有余额几百万了,每次申报了交税金后,直接用已交税金科目做账,已交税金也有余额,申报的数据和账上数据也不一致,我现在要怎么调整呢

2023-07-29 11:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-29 11:49

月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

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月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-07-29
你好,分别把你的销项和进项余额结转到应交税费,应交增值税里面。
2021-12-08
要找到原因才调,不然不能直接调整 
2023-03-07
你好!先计入待处理财产损益,然后再转入营业外收入,你是新建账直接按留抵金额计入期初未交增值税借方余额就可以
2023-02-11
您好 用利润分配-未分配利润调整 申报表跟账上留抵税额一致 没有留抵退税么?
2023-02-11
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