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老师您好!别的公司帮我们公司支付了电费,具体电费金额并不确定,只知道多退少补,没有收到发票,这应该如何做账呢?

2023-07-28 23:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-28 23:48

暂估一借管理费用或者制造费用电费 贷其他应付款

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暂估一借管理费用或者制造费用电费 贷其他应付款
2023-07-28
同学你好,那你们可以先不做账的
2023-07-31
你好,就按照正常业务做就可以了,该记收入的和成本,等到所得税汇算清缴时,没发票的再纳税调增。
2024-12-13
借工程物资 应交税费应交增值税进项税 贷银行存款
2024-08-19
您好,这个的话,是属于收入的,他们客户打款进来,我们正常做收入就可以
2024-07-19
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齐红老师 | 官方答疑老师

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