您好,进项可以都抵了的,当期应纳税税额为负(留抵),就能退税了,当然好事啊
老师好,请教个问题,我们公司都是出口货物外销,现在税局要我们改成内销,如果改成内销的话,我们公司是不是亏了税钱,但是税局说是一样的,我没有弄明白,首先。出口是免增值税,抵销项税,退多余进项税是吧,那我们改成内销的话,要多交增值税,如果有进项税的话,再抵销项税,那不是我们少了钱吗?
老师我们公司在做生产企业的免抵退,我们现在内销很少,现在更多的是外销。我们现在进项太多了。那我们可以把进项都抵了吗。直接不交增值税行不行。怎么做免抵退比较好
你好老师,我们6月份销售了一批出口的汽车,我们给那家出口企业开具了专用发票,汽车对方已经出口了,现在海关那边说是我们没有把销项没交,不给对方退税。可是我们当时把我们的进项税抵了销项,这种情况不退出口税吗
老师,您好,我们是对外出口退税一般纳税人外贸企业,我们现在是因为出口免税,也没有什么内销的业务,那我们是不是除了货物出口用进项之外,其他的推广,翻译费用等用普票要更好一点,可以全部进费用,因为如果取得专票的话,留抵金额也很多。
生产企业出口退税。 现在很多生产企业的出口退税,退税率都等于征收率了,这样不就会导致多退税给企业了吗?比如留抵税120大于免抵退税100,塾小选择,应退100!可是免抵退税额是按照外销收入乘以退税率计算的。退税退的是进项,直接用外销收入乘以退税率这样退的税肯定就大于了抵扣的外销的进项啦!如果留抵100,免抵退120,退小的留底100,这样的情况当然就不存在多退!
总包代分包发农民工工资,我们是分包,账务处理,个税申报
建筑行业增值税主表应税销售额怎么填
老师,季度申报主表时打开第11栏已填写了很大金额,不是本季度实际销售额,如果申报还用把这个金额改成实际金额吗?
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老师好!请教老师,2021年的银行的贷款收入,三年后套用桂惠贷政策获得财政贴息,为什么银行还要再向企业开具贷款服务发票?因为企业第一笔贷款利息都没有变动。这样,企业的这张费用发票对应哪一笔利息支出?
老师问一下,小规模季报时,报增值税申报表里销售收入按照开发票1%计算写还是按照3%写
2500斤除百分之二十的损耗是多少
我们公司是供货方,购买方以信用证贷款从银行直接支付给我们大部分货款后,银行给我们来了一张利息发票,贷款方不是我们,这合理吗
是直接把进项全部抵扣吗,不需要考虑税负问题吗
您好,当然可以全抵扣了,咱出口多,税负低是正常的,财务人员没有人为去调节税金(比如取得一些与生产经营无关的进项)不用考虑税负的,税务查都没事
老师免抵退税另外需要交附加税是吗。我进项没有全部抵扣,也就没有收到退税款。还需要我另外交附加税吗
您好,要的 免抵税额需要交纳城建税和教育费附加,这里的免抵退税额,不是真正的不让企业缴纳了,而是让退税与应纳税额抵消了。所以,对于企业来说,这部分抵消的增值税同样需要计算缴纳城建税、教育费附加。毕竟,企业城建税、教育费附加的计税依据并没有变化。
月头不是报了增值税以及附加税吗。然后才能申报免抵退。那后面的附加税在哪里交呢
您好,应在免抵税额核准通过的次月申报缴纳城建税等附加税费
是加到下月附加税一起吗
您好,是的,下月一起申报的
好的,谢谢老师
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老师我想问一下,免抵退可以分几笔报关单来做吗。
您好,可以,免抵退可以这样做
是不是增值税销项-进项形成负数,企业才会收到退税款啊
您好,是的,当期应纳税额为负数,再与出口货物免、抵、退税额相比,退绝对值小的
老师我还要问一下。我这个月申报增值税应纳税额负数将近5万。然后税负是负数的37.43%这样可以吗。
您好,放心好了,可以的,我们这是因为出口多
好的谢谢,非常感谢老师
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