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老师,7月份申报6月的税,6月发放5月的工资,那是要7月才扣5月的个税吗。但是在发放5月的工资不是要扣减个税后再发吗

2023-07-28 19:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-28 19:32

你好 是的 自己提前计算出来 在发放

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快账用户8630 追问 2023-07-28 19:34

就是要在发放工资的时候提前算出来,扣减个税后再发放工资,不要考虑后面报税的问题再扣减个税,是这个意思吧

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齐红老师 解答 2023-07-28 19:38

是的,是这个意思的。

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快账用户8630 追问 2023-07-28 19:42

好的,谢谢老师

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快账用户8630 追问 2023-07-28 19:44

还有就是发票未到,材料已经领用生产,结转成本了,次月收到发票冲销暂估,再重新按发票去入账。然后就是在上月暂估的时候金额跟收到发票的不一样,但又已经结转成本了,这个要怎么处理呢

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齐红老师 解答 2023-07-28 19:46

那就全部红冲之前的从暂估入库到生产领用到结转成本,然后再重新做发票的。

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快账用户8630 追问 2023-07-28 19:48

全部红冲,在收到发票的这个月再做生产领料结转成本吗,这样做会不会影响当月的报销呢

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快账用户8630 追问 2023-07-28 19:49

因为是上月确认的收入嘛,在收到发票全部红冲再重新入账,这样不会影响吗

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齐红老师 解答 2023-07-28 19:53

有差额影响,当月 只影响差额的那一部分

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快账用户8630 追问 2023-07-28 19:58

老师,那这个全部红冲,是在收到发票的这个月红冲再按发票入账吧,不用在上月暂估的月份做生产领料再结转成本吧

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快账用户8630 追问 2023-07-28 19:59

相当于还是在收到发票的这个月重新做生产领料结转成本吗

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齐红老师 解答 2023-07-28 20:03

你好对的 是这么做的

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快账用户8630 追问 2023-07-28 20:07

像我们公司让生产负责人去采购的价值不高的材料,材料入库之后再领用,生产,给员工走报销。怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2023-07-28 20:14

借原材料 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款 借生产成本贷原材料

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快账用户8630 追问 2023-07-28 20:26

什么情况下走周转材料或是低值易耗品呢,老师

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齐红老师 解答 2023-07-28 20:32

一般小工具 器具 做周转材料

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你好 是的 自己提前计算出来 在发放
2023-07-28
同学你好 对的 但是6月份发五月份的工资 申报也是六月份申报的
2021-04-19
需要 借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资,这个就是集体的应发工资 从五月份的工资里面扣除。
2022-06-14
7月份发放6月份的工资,7月申报的个税,是6月份发放的工资,6月份发放的工资就是5月期间工资。
2021-07-19
你好,是的,你说的很对的
2021-09-09
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