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请问有一张发票多开了170元金额,我这边已经把多来开的金额做成财务费用了,对方应该怎么做账才能平掉这笔金额?

2023-07-28 14:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-28 14:19

你好,你是销售方,对方是购买方是吗?对方可以充费用,也可以做营业外收入。

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快账用户6839 追问 2023-07-28 14:27

冲费用的话怎么做?

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齐红老师 解答 2023-07-28 14:31

借库存商品财务费用负数,贷银行存款。

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你好,你是销售方,对方是购买方是吗?对方可以充费用,也可以做营业外收入。
2023-07-28
你好!这个本身属于虚开发票。如果你一定要做,剩下的要么计入营业外支出,要么开红字发票。
2020-09-24
支付押金时(假设之前已做账务处理) 借:其他应收款 - 押金 20000 贷:银行存款 20000 确认收入时 借:应收账款 60000 贷:主营业务收入 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) (根据适用税率计算) 对方扣除押金转款时 借:银行存款 40000 (60000 - 20000) 贷:应收账款 40000 同时,冲销之前的其他应收款 - 押金 借:银行存款 20000 贷:其他应收款 - 押金 20000
2025-01-21
你好,你的保险是发票价税合计的那个,还有一个备注,里面有一个车船税。
2020-11-13
你好!这个最好问一下,能不能开红字冲减
2024-09-23
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