你好!你先可以暂估入账
加工票怎么开的呀?我买了个材料回来,然后发出去加工,回来还是半成品,要在公司组装过才会成为成品,请问发票怎么开?
老师,员工预支款5000购买办公用品,回来拿着票再报销时花多了100,发票是5100,怎么做账编分录
老师你好,想问下3月份的费用发票,业务员4月份才拿过来报销,3月份结账了,那怎么处理这种情况
你好,员工报销办公用品发票过几个月才会回来,请问怎么做账
你好,建筑劳务公司,平时工资做账还有个税怎么报 一般来款才发工资,一发几个月
当期销售50万,给客户返点二十万, 1,这二十万中有十万已支付转账给客户; 2,之前公司给客户垫付了运费1万,需要客户支付给公司,实际这一万是从返点中扣出了,1万返点并未支付给客户; 有3万客户销售未回款,返点也是三万刚好相互抵消,最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用?应计20万销售费用吗?转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗?
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投,那么合并报表的总资产也没有变
老师,企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
老师,个税app上填好的扣除项,如果跟公司同步,也就是公司做工资申报时使用扣除项
老师,我们A公司全资投资了一个B公司,A公司的原固定资产和原材料直接让B公司用了,怎么记账?
金谍K3Wise明细账过滤中有个只显示明细科目项下有个核算项目不单独列示,这个勾选起来是不是就看不见应收账款一国内客户一某某单位,只会显示到某某单位前面那一段
去年费用今年开的发票能入一月份账吗
请问分录怎么做呢
你好!借管理费用-办公费-暂估 贷现金等
发票回来了再把暂估冲掉是吗
你好,是的,就是这样子做。
或者先做借支是不是也可以的
不过先做借支的话是不是还要要求对方写借支但
你好,可以的,可以这样子。