您好,A公司收到B公司发票,那不是B公司给A公司的吗,为啥A公司没有做成本呢
老师,请问一下,8月A公司收款10万元,其中2万元应该付给B公司,B公司应开具2万元发票给A公司后付款,但B公司8月未开票,9月开票,那么A公司8月的分录是借 银行 10万 贷 主营 7.92万 销项 0.08万 其他应付款 B 2万;B公司8月做借 应收账款 A 2万 贷 主营 1.98万 销项 0.02万,9月开票后做借 银行 2万 贷 应收 2万。但是,税务上面,对于B公司,8月有了销项,9月开票又产生一次销项,这个就重复了,应该怎么处理?
老师,您好。建筑劳务公司,总包方通过农民工工资专户代发工资,我们公司账户处理怎么做?例如项目100万,开票给总包100万,30万总包直接发放给农民工,70万总包支付给我公司账户。借银行70 借应收账款30 贷主营业务收入%2B销项100 借主营业务成本30 贷应付职工薪酬30 这个是理想状况,要是工资申报没有付完30万要怎么处理多余出来的部分呢?
A公司: 1、 开票:借: 应收账款-c 2万 贷:主营业务收入 2万 2、 借:其他应收-B 2万 贷款:应收账款-C 2万 B公司: 1、 收到发票 借:管理费用-租金 15万 贷:应付账款-C 15万 2、 支付租金 : 借:应付账款-C 15万 贷:银行存款 12万 其他应付A 3万 老师你看看我做的对吗? A给C开售电收入发票2万,C给B开租金发票15万、A的2万收入抵扣B的租金费用 A的两万收入抵B的租金费用 C给B开租金发票15万
老师,A公司收B公司70万,A给B开了6%专票。然后A把这笔钱扣除税率差额支付给了C。C给A开的3%专票。 A公司账务处理 1:收到70万 借:银行存款 70万 贷:收入 70万/1.06 销项税 70万/1.06×0.06 2、支付给c公司 借: 其他应付——供应商往来 70万/1.06×1.03 贷:银行存款 70万/1.06×1.03 3、收到发票,不入成本吗?该怎么做账呢
老师,我有个关系一下没绕出来,建筑公司项目,A给B开票50万,C给A开票50万,B代支付A员工项目工资50万,但是A提供的员工名单是C的,就等于说所有事项钱货两清,A开票给B的时候借应收50贷收入50,C也给A开了票借成本50贷应付50,那A其实可以直接冲账借应付50贷应收50对吧,但是B代发工资后把相应的支付凭证及附件给了A,A收到后做借人工成本50,贷应收50,那这个A是不是属于多做了成本还是怎么地
近一年高新技术产品(服务)收入占企业同期总收入的比例不低于60%,高新企业多年,3年后到期,2025年需要重新评定,哪一年的高新比例不能低于?
老师,我想问一下,2022年9月份注册的公司,请问实缴是五年还是5+3=8年呢
老师,我们公司对公开出一张发票,对方公司对公没钱,对私付给法人怎么来做账?
用A酒店投标中了另外一个酒店,两个酒店距离2公里,属于同一个区域,那么现在经营用A酒店的名字来经营的话,这两个酒店的账务如何处理?
退休后再就业工资有几种发放形式,
请问一下老师,分店的货是总店供应,两店之间有往来调货销售,销售的价格平价进,平价出,现在要核算销售总店货物的成本,这该怎么样的思路方法去核算
1、用分步法核算,用逐步法是要用综合或分项核算,是不是要做二选一去核算,要么用综合要么用分项是吗?老师。还是说不用也可以,2、老板想知道这个成品步骤成本多少是不是可以用平行结转
我们公司开的银行承兑汇票到期了,我们把钱打进哪一个账号还汇票?
老师 怎么算应交增值税
如果投资公司,或者合伙企业对有限公司进行投资,但有限公司并没有盈利,账户余额也没多少钱钱,请问投资方以及合伙企业投资方想撤资,并注销,受资方没钱怎么办
主营业务成本吗
嗯对是这个意思的
但是我们的主营业务成本没有可以选择做这个的,我们是做办公室租赁。收的这笔钱,本来应该是B直接付给C,结果他付给了a,中转了一下。我们的主营是房租,绿植,净水等哦,没有可以做这这笔的成本呢
这个不是别人给你们开票的吗
我不知道主营业务成本应该选哪个
我在我们的系统上选不出来
选不上来明细还是啥啊
选不出来明细
主营业务成本——其他,这个可以吧
没有这个选项呢
你们的选项给我看一下吧
就这些哈
选择那个低值易耗品及其他成本
好的,谢谢老师
不客气的,祝您开心