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我是想问:之前房租是挂的往来, 借:应付账款 贷:银行存款 现在要做成费用,可以直接在本月做分录 借:管理费用 贷:应付账款 冲掉应付账款吗?或者需不需要调账或冲红重新做分录

2023-07-26 09:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-26 09:39

同学,你好 嗯嗯,可以直接做

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同学,你好 嗯嗯,可以直接做
2023-07-26
您好,这个是可以直接做的
2023-07-26
好,可以的,可以这样处理的,对的。
2023-07-26
1.先将之前的房租分录反向冲销:借:其他应付款-备用金(金额为原来借方的金额)贷:管理费用-房租(金额为原来贷方的金额) 2.然后,重新做一笔贷方对应公账的分录:借:管理费用-房租(正确的金额)贷:银行存款(正确的金额)
2023-12-05
你好,如果暂估和发票的一致的话,直接借应付账款贷银行存款可以的。
2022-02-22
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