你好;现在补做固定资产 ;然后补折旧 ;然后走以前年度损益调整和固定资产清理科目去处置即可 ;
19年购入固定资产,因为没有收到发票所以未入账,用友T3也没有入固定资产,现在应该如何处理,如果本月入固定资产是按照原值,还是按照折旧后的金额计算。
老师,公司4000元从私人手上购置了一辆报废车作为汽车维修专业培训用。这4000元从公账转出去的,没有发票。 1:账务如何处理? 2:又是不能抵税吧?可以入固定资产吗?
我家有一台车辆17年的时间就卖出去了,一直没有从固定资产里面转出来,还在固定资产明细账里,今年税务局追缴了销售该车应该交的增值税,现在想要处理这个账务,如何做分录账务处理?
老师,我们公司是运输公司,购买的货运车辆入的固定资产,前几年卖的固定资产,代账都没有做账,我现在怎么办啊要怎么处理?没有卖出发票我是要一个一个进行追溯账务调整吗我是不是可以做一个统一的账务处理?借:累计折旧贷:以前年度损益调整
您好,老师,之前问过您,我们是设备租赁公司,融资租赁的设备,进来的每期发票会计直接入了主营业务成本,现在租赁期到了,我们拿到了所有权,现在这个设备该怎么调账到固定资产里?因为设备拿到了所有权,准备处置卖掉,然后没有入账固定资产,没法作固定资产清理
老师,电子印章怎么申请?
这题蒙对了,但我不懂原理,销项税我懂咋做,但是这个进项,为啥直接减去了支付设备租赁费13?这个13是价啊,难道不应该算税吗?
老师,2月份的账,最后有收到增值税专用发票,抵扣联,如何做账?课程没教的?
一般纳税人的运输公司出售使用但未抵扣的车辆,如何纳税
老师,我公司23年的净利润是负数,与23年税审(所得税汇算清缴)报表上的净利润不一样,差了6000多块钱,那我24年提取法定盈余公积时,我用24年净利润减区哪个数提取?
老师报个税用模板导入报个税,还用做人员信息采集吗?
老师,我上年度(23年)得未分配利润是负的208万,今年(24年)净利润209万,今年(24年)期末的未分配利润是1万,那我还要按照净利润的10%计提法定盈余公积吗?我要是计提了,法定盈余公积是20.9万,远远大于今年(24年)期末的未分配利润金额!
40+没有会计经验能做会计吗
公司帮客户向供应商购买生产用具,客户将钱对公转给公司,供应商开票抬头却为公司,账务怎么处理呢
2024年1月至12月科目余额表固定资产期初借方余额是固定资产在2023年的净值剪掉累计折旧后的2024年期初的资产净值对吧?
那是不是调整了去年的,还需要调整企业所得税汇算,和年报呢,还有处置资产需要交增值税吗?我们没有开票,是二手车交易市场开的票,税务要我们也要交增值税,和调整所得税,怎么操作
你好1; 是的; 对的; 要缴纳增值税和附加税以及印花税和企业所得税; 要调去年年报数据和报表数据的
印花税按那个交,卖亏了,企业所得税不是抵减了吗,卖出去不是二手交易市场开票就可以吗?难道我们卖方也要开?
你好 ; 印花税按照转让金额来缴纳; 转让方 和对方 购买方都要缴纳的 ; 企业所得税 你 低价销售; 可以不用缴纳企业所得税的 ;
等于我们卖方不用另外开票,就按二手交易市场开的发票金额来计算增值税,附加,印花税吗?二手交易发票是不含税的还是含税的,上面没有写
你好; 是的; 有二手车发票出去; 到时拿去上户 ; 销售方可以不单独开票了
金额呢,二手交易发票是含税还是不含税,还有销售的是当初抵扣过的,现在又按多少税率计算增值税,现在要更正以前年度的,这个增值税怎么操作
你好; 开票都是含税的金额的 ; 按照售价来开; 增值税按13%去报
可以抵扣进项吗?如果补账务处理卖亏的需要退税怎么・_・?
可以抵扣进项税的; 你有进项税可以抵扣的 ; 你说的什么税种退税; 增值税部分缴纳的不会退税的 (除非你报错了或者是多缴纳了会退税的)
企业所得税汇算清缴的,补了之前处置的处理,那卖亏了的不是要退税
你好; 如果你确实多缴纳了。 才会退税的