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公司的开户银行是农行,别人转给我们的银行承兑汇票是招行,我们的农行可以接收这笔电子银行承兑汇票吗?还是必须开户行是招行,才能接收?
老师 我们收到别人的电子银行承兑汇票 然后我们又欠别人货款 现在把这张承兑汇票转让给别人 这个怎么做分录呢
收到银行承兑汇票,开票人是客户,承兑人是别人,之后转手后,直接又转给我们了,这个可以吗?之后科目怎么做?
银行承兑汇票。法人收到之后又转给其他公司支付了工程款。这个应该怎样记账呢?
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
留底抵欠是3月份办理的,然后4月份申报3月的所属期,那留底抵欠会计分录也应该在3月做吧,为什么要做到4月啊,老师
法院强制扣除的费用计入那个科目 请老师们指教
老师我计提盈余公积需要自己结转吗还是软件结账结转
老师,福利费不是不用计提了吗?我看你给学员发的,怎么还需要计提啊
老师,留底抵欠填到3月所属期(4月申报),那会计分录是做到3月份吗,
您收到时借应收票据贷应收账款。 然后您就转给其他人的是支付货款用了吗?
是的老师
借 应付账款,贷应付票据
转手后,一家单位直接转给供应商盖怎么做? 借应收票据 贷:应收账款 借应付账款 贷:应收票据
转手后,一家单位直接转给供应商盖怎么做? 这是什么意思