你好!你有这个营业范围也可以这样分开。分开2个税率
我们公司是建筑企业,办了简易征收备案,现在我们要开给对方劳务费和运输费的发票,是按9个点开还是3个点啊?(以前没开过,平时都是开的建筑服务类的工程服务的票)
我们是建筑工程公司,做了个抗洪搬办公设备的业务,现在对方要求我们开出建筑服务*人工费,9个点专票,我们可以开吗,或者老师可以建议开什么
老师好!我们是一家建筑工程公司,其中,外墙干挂,包工包料全部给了一家公司,请问:对方开票时,是开9个点的建筑服务/工程服务?还有开材料等?备注栏需要备注哪些内容?
老师,我们公司是做建筑工程内业资料的一般开票都开其他咨询服务,或是档案管理服务,现在对方有提出让我们开票要下,其他咨询服务*内业资料整理服务。这样能开吗
老师请问一下,我们公司是建筑企业,分包了一项工程给某公司,现在工程完工我们要求对方开建筑服务*工程服务的发票,但是对方开不出来,说只能给我们开研发和技术服务*技术服务费,这样是否可以呢
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
你的意思是如果有经营范围就可以开具13个点的设备发票,开票明细和购进的发票对上就可以吗?
你好!是的,就是这个意思
老师,前面的设备发票已经抵扣,这个没关系的吧?
你好!这个没关系的了
好的,谢谢老师的高效回答。
你好!不用客气的了