你好,不对的,这个需要异地预缴,你开了发票预缴,或者是你先预缴再开发票都可以的,然后在企业所在地申报的时候,你可以正常抵扣 先开外经证,然后开了发票,次月15号之前预缴税款在异地预缴。
老师您好,母公司是a公司,在25年2月的时候把他百分之百控股的杭州公司股权卖掉了百分之49,那我在做一季度合并的时候,就直接按51去做咯,不用2月之前和后面的吧。a公司不是上市公司,就是领导要求做合并。谢谢老师
小企业会计准则冲减去年收入和成本怎么写分录?去年收入借应收账款6000带主营业务收入6000成本借主营业务成本5000贷库存商品5000老师给写下分录
老师好,公司买入老板的二手车,该怎么做会计分录呢,该怎么计提折旧呢?分录该怎么做呢
老师,如果25年1季度有利润,但还未做24年汇算清缴,以前年度有亏损,可以用25年1季度利润去做以前年度亏损弥补吗?
老师请问有名员工12月份工资8000多,应该1月份发放,应交个税90多,但是1月份没有发放,所以当时个税按0申报的,他1-3月份工资都是0,现在4月2号给他发放工资,这样算的话,相当于12月到3月份4个月工资才8000多,就又不用交个税了。那么请问老师,他这个税是不是不用扣了?谢谢
老师这个发票备注里写的是2023,2025年开,还能入账吗?
请问各位大佬,清理往来款项时,在科目余额表中,应收款项,期末余额,全部在借方,(贷方无金额)代表什么呢? 应付款项,期末余额在借方又是什么意思?(贷方无金额)
员工工伤医疗费要过职工薪酬这个科目吗,分录怎么写呀?
老师,我们公司其他应收账款,其他应付款款挂账很多,评不了账,甲欠我们的钱,我们欠乙的钱,我可以和甲乙签一个三方协议,甲替我们还乙的钱,这样我们就可以平账了。这样可以吗?
老师,负数发票是不是不用抵扣认证。
你回到企业所在地申报的时候,可以正常抵扣。
老师外经证怎么办?公司自己当月开具发票,然后当月拿着发票到项目地预缴税款,次月抵扣税款?
首先,登录电子税务局,在页面上找到“我要办税”,然后选择“综合信息报告”模块; 第二步:在“综合信息报告中”找到“税源信息报告”进入; 第三步:然后再选择“跨区域涉税事项报告”; 第四步:这里申请页面跳转,填写本次办理外经证的基本信息,然后核对信息,最后提交即可;
预缴的时候,你在电子税务局找增值税及附加税预缴申报表,在这里面预缴就可以,到这个不用去项目所在地,次月申报的时候你可以正常抵扣。
就是正常我不需要去项目地,也不需要去税局大厅就把外经证和预缴都办理了是吗
对的,是的,是这么做的。
老师,因为我是兼职会计,当月给乙公司开具发票后我次月做账就直接申报交税了。没做外经证,也没预缴。 现在乙公司做差额纳税,让我公司帮忙跑一下要到项目地办理预缴,我怎么办呢
那就现在需要补上的,你预交的税款在以后可以继续抵扣。
老师,那如果现在我办理外经证再申报预缴税款,我之前在公司地交的税怎么办?发票需要作废吗。
之前已经缴纳了就缴纳了,别修改了。
还有其他的项目吗?你预缴的税款,你在本地的项目正常申报的时候可以抵扣。
外地项目预缴税款可以抵扣公司地税款吗?我公司所在地和项目地是在一省内,乙公司是省外,乙公司把资料快递我公司让帮忙预缴税款,资料有跨区域涉税事项报告表,预缴增值税表,涉税事项反馈表还有合同发票复印件等,乙公司实行差额征税,我公司预缴税款是不是需要给对方提供啊?
可以 你们之间是什么关系?
他是分包给你的嘛。
是的,这么看是分包,对方现在需要我预缴税款的票据,我没有
你好,你先预缴税款,你预缴了之后,他们交税的时候可以扣除这个分包款再预交。
好的,知道了,谢谢老师
不要客气,工作愉快。