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老师,请问一下,我们有台设备,21年购买的,本应该是公司的固定资产的,但是之前的财务处理错误了。转为项目成本了。那我现在调回的话,是不是要追溯调整,之前的成本冲销掉,然后折旧的话从购买的次月开始算起?

2023-07-21 11:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-21 11:19

是的,要调整的,就是以前成本多计了,咱要调整所得税,然后现在是把这个成本转到固定资产里面,然后折旧也要补充计提的。

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齐红老师 解答 2023-07-21 11:20

折旧从咱购买的岁月来补充计提就可以了。

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快账用户8644 追问 2023-07-21 11:21

我们公司是亏损状态,是不用交所得税,那这样应该不涉及调整所得税吧?

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齐红老师 解答 2023-07-21 11:27

你好,是的,就不用交所得税的对的。

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快账用户8644 追问 2023-07-21 11:27

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-21 11:33

 你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!

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是的,要调整的,就是以前成本多计了,咱要调整所得税,然后现在是把这个成本转到固定资产里面,然后折旧也要补充计提的。
2023-07-21
你好; 转固定资产之后; 次月开始折旧的 
2023-07-07
你好 1.    你是调整好久的 折旧额 。  跨年的折旧额吗?    2.    那你 要去红冲利润分配才行的  
2021-08-11
您好,高企需要前3年都要有研发项目及对应的研发支出,19年的账也是要对应调整的; 你们之前是代理记账,这种情况最好是你们自己把前3年的凭证录入到你们自己的财务系统中,然后你们再相应做调整; 如果自己公司不太懂怎么申报的话,建议是和专门做高企申报的科技公司、咨询公司合作,由他们代理申报
2021-06-18
你好 反向调整分录,把错误的反向做分录,按正确的重新做。 这属于会计政策与税务政策存在的差异。做账按会计政策来,该入固定资产就入固定资产,该提折旧提折旧。税法允许一次性扣除,会产生应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债
2020-10-21
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