你好 本月1-3月份各一本
会计凭证的的册数,怎么填? 册数:?本月共?册 本册是第?册 全年12本记账凭证 每月1本 3月份记账凭证 册数多少 本月共1册 本册第多少册?
会计凭证封面 ,册数__ 本月共__册 本册第__册 假设全年12本 每月1本 那3月份 上面的3个空怎么填老师
请问老师,装订凭证,因为量太少,几个月装订在一本上,那凭证封面的号数要怎么写呢?是几个月的号数加起来吗还是不用写
老师凭证少几个月装订一本封面凭证号要怎么编,比如1-3月,可以这样写吗1-1至3-xx还是要分三行写
请问老师,假如记账凭证1至3月有3本,每月1本,那记账凭证的盒子封面凭证册数本月数要写几本?是总的写3本?还是每月1本?
两个人合伙开店卖衣服,每次进货都是从营业额里提的钱,结果干着干着另外一个人不知道自己成本了,只知道总的营业额还有总的支出,现在还剩下没有卖完的货,怎么算另外一个人的成本和总体利润
两个人合伙做生意,其中一个人投入的成本不知道是多少,利润有一部分钱还有一部分货,但是支出和收入有明细,还能算清楚另外一个人的成本和利润吗?
商品调拔分公司的分录是什么
当期销售50万,给客户返点二十万, 1,这二十万中有十万已支付转账给客户; 2,之前公司给客户垫付了运费1万,需要客户支付给公司,实际这一万是从返点中扣出了,1万返点并未支付给客户; 有3万客户销售未回款,返点也是三万刚好相互抵消,最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用?应计20万销售费用吗?转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗?
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投,那么合并报表的总资产也没有变
老师,企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
老师,个税app上填好的扣除项,如果跟公司同步,也就是公司做工资申报时使用扣除项
可不可以把“本月数”改成“本期数”,然后总的写3本
可以的,可以这么做的。
本期共3册记账凭证,本册是?是要写“壹、贰、叁”册?还是写“壹册”呢?
你好,写第一册就可以
那要不要写三行“壹、壹、壹”?
你好,不用的, 不需要的