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老师好:我要问一下,我是年初接账,期初余额都是一一对应填写,也测试了对账平,但是第一月我录完凭证,科目余额表的期初余额的其他应收款在贷方,别人的科目余额表的其他应收款是借方负数,类似的有应交税费和利润分配,我们是用了不同的软件做的,这样会不会影响结果,我是不是一定要和前面会计一样的数据才可以继续做账

2023-07-20 11:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-20 11:10

好,只要咱期初是平的没有影响。

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相关问题讨论
好,只要咱期初是平的没有影响。
2023-07-20
您好,这个是可以的,这个差额能这样放入
2024-09-26
同学你好,是需要调账的,建账时,结转入本年利润。
2022-09-21
什么意思?如果不是损益类的话,他都通常会有余额,有借方,有贷方,会有余额。这个转出未交增值税本身,它是属于二级明细科目,如果说对方做了三级呢,就是错误的,你直接把对方给你的余额里面的二级明细科目和三级明细科目合起来,作为你的期初转出未交增值税。
2021-12-24
同学你好 期初数调整了肯定有影响
2020-09-15
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职称:注册会计师,税务师

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