您好,你有这个范围吧目前
您好,老师,我公司是工程技术咨询的,取得鉴证咨询服务的收入,成本怎么做账,计入什么科目
老师,你好,我咨询下,为房地产开发企业提供工程技术服务开具什么税目的发票呢?税收编码是什么呢?
我公司收到对方公司开来技术服务和咨询服务的发票,我们应该怎么做会计分录
您好,老师,我们收到交的网费发票,对方开的信息技术服务/技术服务费,这个税收编码是错的吧?
老师您好,我公司开医美方面的咨询和技术服务怎么添加税收编码
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
有医疗服务和技术推广服务,是不是不能开咨询费
嗯对这个是不能开的了
如果开咨询服务必须在鉴证咨询的税收编码里选择吗
技术服务费在哪个税收编码选择
嗯对,但是前提你需要有范围的啊
老师,如果增加上这两个范围,货物名称我怎么添加什么合适,比如说医美方面的咨询和技术服务
服务费的税收分类编码:30499。技术服务费应该属于现代服务业大类。在现代服务业下面有两个部分涉及技术服务费,一是研发和技术服务,二是信息技术服务。 软件咨询服务304020102,软件维护服务304020103。
比方说提供的咨询和技术属于医美这一块,那添加的时候在医疗服务可以吗。还是必须在您刚说的那两个里边添加
医疗服务的话比较特殊,不太好添加
好的,谢谢
不客气的,祝您开心