你好,就是不需要你们开票,对吗
老师你好,请问公司有一辆车已经折旧完了,现在在二手车市场交易了,卖了15万元,现在我们收到钱后是不是要开增票给对方,这个税率是多少?二手车市场已经开票给对方公司了,我们还好开票吗?
你好:老师:我们公司是做建筑材料石头买卖的贸易公司,我们开出票为13个点,我们前个月公司买了一台洒水车和地磅,现在公司将上面两个设备二手卖给交投,但是交投要我们开出票,我可以转卖吗?我们开出票的税点是不是也是13个点?
你好:老师,我们公司是做贸易的一般纳税人,我们现场有一台洒水车,现在项目完工,我们转让给汽运集团下属公司,他们8.5万向我们公司购买,对方不需要我开出这个=手车交易的发票,请问我这个帐如何写?
你好老师,我想请教一下,我们公司是园林绿化工程公司,有一部二手的洒水车想出售给其他公司,然后对方让我们开一张发票,我想问一下如果我开票需要开什么发票呢?发票的税收编码要怎么选,怎么写呢?开这个发票不需要在营业范围内的吧
请问一下老师,我们是一般纳税人,我们跟法院合作法拍物品的司法拍卖服务,跟上一家交接,有一辆法拍车辆,停的停车场租赁是上一家公司租赁的场地,但是现在我们接收了从这个月开始停车费需要我们承担,我们需要支付给上一家公司停车费,请问一下这个发票我可以让对方凯专票,之后抵扣销项税吗
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整
是的,我们是做表土买卖的贸易公司
您好,按照未开票收入申报税 1、将需要出售固定资产及其转入固定资产清理: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2、销售固定资产: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 3、结转固定资产清理科目余额至资产处置收益: 借:固定资产清理 贷:资产处置收益 注:若处置未获得收入,则做反分录(即借方为资产处置收益,贷方为固定资产清理)
你好老师,我这个月13号才收到这笔款,上面的分录我是不是全要做还是?
您好,是需要全做的、
你好老师,我上面是用软件记账的,现在数据如上图,你帮我看下里面会计分录如何写?谢谢你
您好,分录是有什么不懂的吗?您先写下来。然后给我看下。我帮您纠正。要不然您以后也不会的呢。
好的,我写一下
你好老师,我上面写对吗
你好,是的,写的是正确的哈,很棒
谢谢老师
不客气,祝您工作顺利,身体健康