53398.07填写在第一和第二栏中,(72624.48%2B30889.36%2B57677)填写在本期免税额那一栏
老师,我是小规模纳税人,我一月份开了3%的普票不含税金额68933.02,三月份开了专票和普票合计382115.64,今年小规模纳税人是从三月份开始1%的税率来的,那么我季度申报时,1月份开的3%不能减免哈,那么我季度申报时申报表上面的应纳税额减征额填多少?
老师,我是一般纳税人: 11月专票开具发票6%: 不含税额24764.14.税额1485.86 普票开具发票6%: 不含税额106132.07.税额6367.93 普票开具发票1%: 不含税额-4950.5.税额-49.5 普票开具简易3%: 不含税额3155.34.税额94.66 请问老师,本月我要交哪些税?请详细说明,谢谢
我们是小规模纳税人,4—12月份免征增值税普票,印花税以前是含税金额申报,那现在含税和不含税金额一样,不用区分含税和不含税了,就用开票金额填就对了么?
请问老师,我之前是小规模,4月份升为一般纳税人,4月份冲红了3月份一份普通发票,同时4月份也开具了一份专用发票,专用发票的金额小于普通发票负数的金额,请问我这个普通发票负数金额,怎样填列申报表?
你好,老师,因为我们企业4月份是小规模,开了票,5月份转为一般纳税人了,但是5月份红冲了4月份开出去的票,红冲发票的税点是1%、不用重新开具的,当月也不用开票,相当于所属期5月份的收入是负数红冲小规模时期的票,请问这种情况增值税申报表怎么申报呢
公办幼儿园可以和员工签署私车公用协议,没有租金只报销油费吗?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
免税是开错了,应该是1%
4-5月是214588.91,是不是超过了20万 要,(72624.48+30889.36+57677)要交税,要按3%减按1%算税
开错了,也是放在免税额申报,你们不超过季度,30万
6月份转一般纳税人了啊
也能按30万免税吗
同学,那你们不可以,你们申报表应该是一般纳税人