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老师你好!请问一下被税务稽查补缴2022年增值税,附加税,企业所得税,还有滞纳金,账务处理怎么做分录?

2023-07-17 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-17 10:39

你好,是少做了收入,导致补交这些税款? 

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快账用户1098 追问 2023-07-17 11:08

是成本票多了,税务局让剔除了20万成本票出来,

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齐红老师 解答 2023-07-17 11:09

你好,成本票多了,是虚开了进项发票吗? 

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快账用户1098 追问 2023-07-17 11:09

反正差不多这意思吧,就是要补税

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齐红老师 解答 2023-07-17 11:10

你好 借:应交税费—未交增值税 应交税费—附加税 应交税费—企业所得税 营业外支出 贷:银行存款

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快账用户1098 追问 2023-07-17 11:12

是补2022年的税,现在做账不需要走以前年度调整科目吗

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齐红老师 解答 2023-07-17 11:12

你好,上面是做的缴纳税款分录 计提的时候,涉及损益的科目,是通过 以前年度损益调整 科目核算 

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快账用户1098 追问 2023-07-17 11:14

那你能不能说一下完整的会计分录?

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齐红老师 解答 2023-07-17 11:15

你好 缴纳税款 借:应交税费—未交增值税 应交税费—附加税 应交税费—企业所得税 营业外支出 贷:银行存款 计提 时候 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—附加税 应交税费—企业所得税

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快账用户1098 追问 2023-07-17 11:17

先计提,在交税吗?滞纳金怎么处理

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齐红老师 解答 2023-07-17 11:18

你好,是的,是这样的。 滞纳金,直接计入  营业外支出  核算啊 

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快账用户1098 追问 2023-07-17 11:19

那计提的时候滞纳金要计提吗

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齐红老师 解答 2023-07-17 11:19

你好,滞纳金,不需要计提。 实际支付的时候,计入   营业外支出  核算

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快账用户1098 追问 2023-07-17 11:23

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-17 11:23

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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快账用户1098 追问 2023-07-17 14:28

你好老师,我们用的财务软件账套上没有以前年度损益调整这个科目怎么办?

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齐红老师 解答 2023-07-17 14:28

你好,那就直接计入  利润分配—未分配利润  科目核算就是了 

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快账用户1098 追问 2023-07-17 14:33

就是直接把以前年度损益调整换成利润分配-未分配利润就可以了吗

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齐红老师 解答 2023-07-17 14:33

你好,是的,是这样的

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你好,是少做了收入,导致补交这些税款? 
2023-07-17
你好 是补了收入的吗
2024-09-21
你好,这个借以前年度损益调整贷,应交税费,应交印花税。 然后在支付的时候,借,营业外支出滞纳金,应交税费,应交印花税贷,银行存款。
2024-12-05
你好,借:利润分配  贷:银行存款
2020-12-28
借:以前年度损益调整         贷:应交税费——应交所得税借:应交税费——应交所得税      贷:银行存款   借:利润分配——未分配利润       贷:以前年度损益调整  
2021-04-13
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