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把公司办公室分租给别的公司一年,款项暂未收到,发票未开,但其中有三个月租期是明年,怎么做分录?(考虑增值税)

2023-07-16 21:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-16 21:30

你好,发票未开,不需要做账的呢

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快账用户7043 追问 2023-07-16 21:31

权责发生制 要做的

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齐红老师 解答 2023-07-16 21:33

您好,借:应收账款 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税 通过未开票收入申报增值税。

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快账用户7043 追问 2023-07-16 21:34

其中有三个月是明年的租期 这个要考虑吗

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齐红老师 解答 2023-07-16 21:40

您好,需要考虑的呢

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快账用户7043 追问 2023-07-16 21:42

那怎么做分录呢?

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齐红老师 解答 2023-07-16 21:49

您好,增值税不需要考虑跨年问题。而收入需要考虑。 借:应收账款 贷:预收账款 贷:应交税费-应交增值税-销项税 每月确认收入 借:预收藏客 贷:其他业务收入

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快账用户7043 追问 2023-07-16 21:59

我没懂 借应收贷预收啥意思

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齐红老师 解答 2023-07-16 22:00

您好,应收,这个是因为你还没收到租金。预收这个是处理还没确认收入的一个过度分录使用。

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快账用户7043 追问 2023-07-16 22:03

如果改成其他应收和其他应付会不会好一点

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齐红老师 解答 2023-07-16 22:04

您好,这个也可以的哈。

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快账用户7043 追问 2023-07-16 22:05

一个公司挂两个科目会不会奇怪啊

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齐红老师 解答 2023-07-16 22:05

您好,实质就是这样,也只能这样了咯

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你好,发票未开,不需要做账的呢
2023-07-16
借:应收账款
贷:其他业务收入
应交税费
2023-07-16
你好;    那你考虑A转租出去给 另外三家不; 不然其他三家没有发票的 
2022-01-05
你好 ;   你按月来做     收入 :借应收账款贷主营业务收入-租赁无票   收入; 应交税费-应交增值税 ;  收到钱:借银行存款贷应收账款  ; 开票出去做  借应收账款 负数 贷主营业务收入-租赁无票   收入负数 ; 应交税费-应交增值税 负数 ;    借 应收账款  贷  应交税费-应交增值税    贷主营业务收入-   开票收入      
2022-04-26
你好!借应收账款 贷主营业务收入 6000 应交税费—应交增值税 300
2020-10-14
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