借:应收账款
贷:其他业务收入
应交税费
向丙公司销售产品一批原价100000元,根据协议给予丙公司10%的商业折扣,开出增值税专用发票,款项暂未收到,当日发货做分录题
3月1日,弘智家具公司销售一批产品给天天向上公司,价款100万元,增值税额13万元,成本80万元,款项尚未收到,现金折扣条件:2/10,1/20,N/30。 1)3月8日,天天向上公司付款,分别计算考虑增值税和不考虑增值税情况下的应付款,并编制会计分录; 2)3月15日,天天向上公司付款,分别计算考虑增值税和不考虑增值税情况下的应付款,并编制会计分录; 3)3月25日,天天向上公司付款,分别计算考虑增值税和不考虑增值税情况下的应付款,并编制会计分录
9.3月1日,弘智家具公司销售一批产品给天天向上公司,价款100万元,增值税额13万元,成本80万元,款项尚未收到,现金折扣条件:2/10,1/20,N/30。1)3月8日,天天向上公司付款,分别计算考虑增值税和不考虑增值税情况下的应付款,并编制会计分录考虑增值税:借:应收账款I2)3月15日,天天向上公司付款,分别计算考虑增值税和不考虑增值税情况下的应付款,并编制会计分录:3)3月25日,天天向上公司付款,分别计算考虑增值税和不考虑增值税情况下的应付款,并编制会计分录
企业出租办公室,2月收款并缴纳增值税,3月开出发票。 收款,缴税,开票,分别怎么做分录?
老师下午好!我公司开出一张*经营租赁*房屋租赁增值税专用发票给商家,款未到账的分录怎么做呢?
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?
你好老师比如说第一季度我报企业所得税税负率为3.3第二季度为3.2但是如果每个季度按3.5来算我是交少了钱第四季度我报3.5可以把之前三个季度少交的弥补上吗
在用友t3报表管理系统中,报表编制完成后进行报表审核才有意义,否则报表没有数据审核时必然会提示错误对吗
当月就要交增值税吗?
其他业务成本怎么算呢?
不需要用其也业务成本结转,费用,成本都要可以抵扣的
当月就要交增值税吗?
你们是季报还是月报了?
这种应该挂其他应收款还是应收账款?
月报季报都要
挂其他应收款好点,这个倒没事
增值税月报
那就到下个月初就申报税了
上面的没明白 意思是不用结转其他业务成本是吧?
不用特意做这笔分录,
是因为已经进费用了吗?
不是的,你做完账,财务软件上有个损益结转,你点了后会自动结转的
我意思是要不要做其他业务成本
如果你有其他业务成本就做,没有就不用做
我有按月交房租,但是房租进费用了,这个要做吗?
你是想用房租计入其他业务成本,是吧
对的 但是我现在房租入费用了,不知道需不需要再入其他业务成本
不用呀,直接入费用可以的,没有问题