您好,那些是先计入到预付账款就行,后期发票来了转到成本
源鑫有限公司是一家食品生产企业,为增值税一般纳税人。2019年6月,公司发生下经济业务:(1)1日,购进食品原料一批、取得的增值税专用发票上注明的金额为500000元,增值税税额为65000元;向农民收购玉米用于生产糕点,开具的农产品收购凭证上注明的价款为40000元,玉米已经验收入库,食品原料还未收到,款项已支付。(2)3日,1日购进的食品原料运到并验收入库,向运输公司(一般纳税人)支付选费,价税合计3270元,取得增值税专用发票。(3)8日,销售一批食品给华强超市,取得不含税销售收入800000元,同时收取创装物押金50000元并单独记账核算,另收取优质费5000元。(4)20日,将自产的食品作为福利发给职工,未开具发票,该产品市场售价为500000元(不含税),生产成本为350000元。(5)22日,研发一种新产品,为了进行市场推广和宣传,无偿赠送200份给消费者品尝,该食品无同类产品市场价,生产成本为600元/份,成本利润率为10%。(6)23日,支付水电费取得增值税专用发票,注明的增值税税额为10400元。(7)30日,盘点库存时
31.张先生在A市经营一家小型超市,并已办理了个体工商户的注册登记。2019年,超市取得销售商品收入60000元、送货上门收入5000元,并发生以下费用:购货成本为10000元,业务招待费为1000元,职工工资支出为10000元,为职工及个人缴纳“五险一金”等专项扣除3000元,为孩子购买电脑一台支付3000元。因商品不合格被工商局罚款2000元。张先生没有综合所得,从2019年1月起享受子女教育支出专项附加扣除1000元。要求:请计算张先生2019年可以在税前扣除的项目金额。
洪涛饮料批发有限公司是增值税小规模纳税人,主要从事饮料批发业务,增值税征收率为3%,按月申报。2019年6月发生下列业务:1.购买一辆叉车,含税价22000元,取得增值税普通发票,款项已付。2.销售4车矿泉水给客户联达有限公司,到税务机关代开增值税专用发票,发票上注明金额100000元,税额3000元,预缴税款3000元,已收到客户打来的货款。3.将自有的一处仓库对外出租,合同约定年含税租金收入25000元,开具增值税普通发票,款项尚未收到。4.销售200箱饮料给客户旺旺超市,开具增值税普通发票,发票上注明金额12000元,尚未收到货款。5.支付税控专用设备技术维护费,以现金支付500元,取得增值税专用发票。6.将自用的2台电脑卖给客户旺旺超市,开具增值税普通发票,发票上注明金额2000元,钱款已收。每台电脑原价3000元,已提折旧1700元。7.销售3箱矿泉水给永辉副食店,收到现金150元,未开增值税发票。8.因前期销售给旺旺超市的200箱饮料中有部分货品临期,客户退回50箱,开具红字发票。算出每一笔的应纳税额,题目是完整的
超市营业之前购买的货架、装修用的电线电缆、灯具、还有木工等费用支钱了,发票未收到记入什么科目?
超市开业前期的各类装修费用包括监控、灯具、电线电缆,以及冷柜、货架,我都记入长期待摊费用了,未记入固定资产,但是金额非常大,最小的金额都超过20万了。现在申请财政补助款,省商业厅提供的项目支出汇总表里面要求填入设备投资。现在不知道我的账做对了没有。
免征房产税答案应该选择A?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目,合同中成本组成有一个水费,其他是药剂电费,人工费折旧费制造费用等
个人独资企业报生产经营所得汇算时 利润总额6259.51减所得税费用312.98 净净利润为5946.53 312.98为预交的生产经营个税 在汇算时 312.98需要调增吗 不允许扣除的项目里有个个人所得税税款 312.98是得填在在里调增吗
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
不是高新技术企业,但老板想申请高企。假如今年申请。那么24-23-22年这三年能用研发费用支出这个科目做凭证吗?还是凭证不用改。只做出研发辅助账来,不用管记账凭证就行?
第一次申请高企需要具备哪些条件?谢谢你了
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
金额非常大超过20万
有的甚至上百万,也记入成本吗?
老师不记入预付账款记入其他应收款可以吗?
计入其他应收款可以的
好的,谢谢。
不客气的祝您开心