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老师好,我们是建筑公司,我们6月所属期申报了未开票收入,在7月开出了发票,分别怎么做账务处理呀?我咨询了几个老师,都感觉有疑惑,麻烦指点迷津,谢谢

2023-07-16 08:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-16 08:35

你好,在当月确认收入就可以的呢

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快账用户6502 追问 2023-07-16 08:37

这是我整理的分录,帮我看看有没有问题?

这是我整理的分录,帮我看看有没有问题?
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齐红老师 解答 2023-07-16 08:49

可以这样做的呢,没有问题

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快账用户6502 追问 2023-07-16 08:55

我疑惑的是次月为啥不冲成本?我开出发票得结转成本呀?不然重复结转了?

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快账用户6502 追问 2023-07-16 08:56

如果我做未开票收入的时候不结转成本,那我二季度得多交所得税了,我们不想多交税,到汇算清缴的时候再补

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齐红老师 解答 2023-07-17 08:06

你在上个月不是已经结转成本了吗?

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你好,在当月确认收入就可以的呢
2023-07-16
您好 请问6月份未开票收入怎么写的分录? 对不起 点快了 没看见是向邹老师提问 抱歉
2023-07-16
同学你好 做无票收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2023-10-04
你好,重开发票,按报关单出口对应的日期开票,不然退税那里审核会不通过。之前汇率不对应的,如果跨月了就红冲再开,当月的直接作废再开
2021-08-01
您好,不需要重开,做留抵退税就可以了。
2021-07-22
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