您好同学,都得选择按期,因为您这个是按季度申报的,不能选择按次。
老师你好,我们超市经营免税和应税账目,我一直正常申报。但是税务打电话来说,我申报填报表的时候免税和应税填在了一起,这是什么意思???让我提供发票,他来分,重新更正报表,该交税的缴税,该补的补。可是我不明白为什么会这
老师您好,我的印花税核定的是按次征收,那么是不是意思就是,如果我有印花税就按次申报,没有就不用申报了,不用再像以前似的,没有也要零申报了
老师,我在申报印花税的时候,提交数据,它提示我按期申报采集表中存在未税费种认定的征收税目,这个是什么意思,我该怎么进行申报?
老师您好,我们是一般纳税人门窗厂,我每次申报印花税的时候选择的是按次申报,但是这次提示必须是按期申报,不然无法保存,但是我这个改的时候也无法更改,麻烦您看下这是怎么回事。我的税目一直是买卖合同
老师,您好,我申报印花税的时候新增了两个税目,但是申报的时候报不了,说是按次不行什么的,我也不明白是啥意思,老师,我该怎么办?
因暴风雨损坏,一栋楼房原值50万元已提折旧10万元,用银行存款支付清理费用18,000元。含税增值税税率为9%,收到保险公司赔款25万元,已存入银行编制相关的会计分录
转让甲材料需要什么会计科目
某企业投资一项固定资产项目,建设期需要3年,并需要于每年年初投入资金各1000000元,该固定资产估计可使用10年,报废时无残值,该固定资产采用直线法计提折I日。项目于第四年投产后,每年的营业收人为8500000元,付现成本为7900000元。所得税率为40%,企业要求的最低投资报酬率为10%。(1)计算项目每年现金净流量(2)计算静态投资回收期(3)计算获利指数(4)计算该项目净现值(5)计算该项目内含报酬率
10.10销售产品100000增值税13000,款项已存入银行该批产品成本70000
已知10000✖️(1➕0.03)^20
20.2×19年至2×22年,欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下:资料一:2×19年7月1日,欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段,耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二:2×19年9月1日,A非专利技术研发活动进入开发阶段,至2×19年12月31日,耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元,上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日,该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三:2×21年12月31日,经减值测试,该非专利技术发生减值50万元。资料四:2×22年7月1日,欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售,款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。(“研发支出”科目应写出必要的明细科目)要求:(5)编制欣然公司2×21年12月31日对A非专利技术计提减值准备的会计分录。
20.2×19年至2×22年,欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下:资料一:2×19年7月1日,欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段,耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二:2×19年9月1日,A非专利技术研发活动进入开发阶段,至2×19年12月31日,耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元,上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日,该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三:2×21年12月31日,经减值测试,该非专利技术发生减值50万元。资料四:2×22年7月1日,欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售,款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。(“研发支出”科目应写出必要的明细科目)要求:(3)编制欣然公司2×19年9月1日至12月31日发生相关支出的会计分录。(4)编制欣然公司2×20年1月1日A非专利技术达到预定用途时的会计分录。
某企业20"年实现的主营业务收入为1200000元;主营业务成本700000元;其他业务收入100000元;其他业务成本为60000元;投资收益为60000元;营业税金及附加100000元;发生的销售费用为5000元;管理费用为16000元,财务费用为4000元;营业外支出35000元。根据一下算一下该企业本年的营业收入
完税凭证里显示税种是其他收入,是什么项目,算不算企业纳税总额
结转成本类账户及税金及附加
我选择按期的时候就找不到新增的税目
你好,打开那个我的信息,然后去税种核定里面看看印花税核定的是按什么来确定的。试试能不能重新做一遍税源采集?
都是按期核定的
老师,像这种情况我每一步都应该怎么操作?
您好,您就是点开那个税源采集表格,然后采集信息,然后再跳下一步再申报再交款就行了。
老师,信息采集里面只有按期申报的那几个,想添加按次申报的添加不了。
你好,因为你是种认定就是认定的按照期,所以不能按次的,只应按期采集。
我知道按期采集,关键是现在按期采集的信息里面没有我新增的这几个税目,没有。
你好,借款合同、融资租赁合同、买卖合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、租赁合同、保管合同、租赁合同、财产保险合同,一般这几种常见的合同缴纳印花税,别的不需要缴纳。您看看您填的是哪些,
我按期新增的时候就有标记的这几种,按次新增的时候有您上面写的那些种。但是我需要的是按期新增,找不到您发的那些,就是这个意思。
你好,这个得问一下当地的大厅吧应该大厅给你后台设置好。