您好,这个是可以计入到管理费用
老师您好,我想请问一下。1.我们公司帮其他公司支付那个公司员工的工资,那个公司倒闭了,我这边想要把钱给那边的一个员工,但是不想交个税,也不给他交五险一金,在我们公司这里,怎么入账?以什么用途打款给他。2.给不是本公司员工报销,这个应该怎么处理,是给上级公司的员工报销,他来我们地区的费用。但是这个员工关系不在我们公司。这个帐应该怎么处理?
我公司有一位员工5月社保已经由原单位代缴,现在我公司要把钱5月社保的钱付给对方,我们是集团内部人员调动。请问分录怎么做? 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-往来单位 借:其他应付款-往来单位 贷:银行存款 这样写可以吗?
老师,我单位从其他单位高薪请来一位管理人员,但是该人员不是我们当地的人员,没有住所,我们公司从公司附近的酒店给他定的两个月的房间,那这个费用怎么处理。
我们签了个业务外包合同,但是甲方单位让我们开的是岗位代理服务费,税目为人力资源*劳务派遣,但是这些员工要买当地社保,我们在当地有个控股公司,直接就包给他们了,那我的成本怎么处理呢
老师,公司有一位员工受伤了,开始是管理人员给她垫付了医药费,管理人员就拿了其他的报销单来进行报销,会计也用那些报销单入账了,现在保险公司又退了我们一些她的医药费,我该怎么销账呢
这里的单位成本是单价的意思吗?就是 1000 元/件,有 60 件?
开票:人工智能*电子服务器,卖的是硬件的,有没有什么税收优惠政策?
不满500万购入的固定资产可以一次折旧,这个有什么条件吗?适用于软件企业(硬件)吗?
图片这个提示啥意思没看明白
我们和厂家拿货,六万送三万,对方正常给我们开发票九万,实际我们才支付了六万,要怎么入账呢
老师,差额征收全额开票价税合计1090扣除部分654增值税附表1简易计税销售额填1000,然后扣除额填654应交增值税就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果开差额征收差额发票增值税附表一销售额填多少?因为差额开的话发票上的不含税金额就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含税价就是1054(1090-36)加税合计1090这样的话增值税附表一销售额填1054还是1000.
您好,我们是物流行业,属于2020年受疫情影响困难行业企业,2020年有亏损,2021年有亏损,2022年和2023年都有盈利,为什么20022和2023是先弥补2021年的亏损,而不是先弥补2020年的亏损
老师只有资产负债表和利润表如何建账呢?
转销无法收回备抵法核算的应收账款,为什么应收账款账面价值不变,贷应收账款,而不是减少应收账款账面价值?请教一下,非常感谢!
老师,我们是贸易型公司,对方来给我们的发票是劳务-打样费,这个怎么做账
管理费用下的福利费吗
嗯对是这个意思的