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老师,你好问下,收到政府补助款150万用于贫困学生旅游,做到了其他收益里面。现在实际发生了一笔3万(其中做上来的单子上是收入3万(这个是免费门票等),成本也是3万),那这样应该怎样入账

2023-07-14 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-14 14:59

你好,借银行存款,贷专项应付款150, 你用了多少转其他收益里面借专项应付款,贷其他收益3万。

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快账用户7060 追问 2023-07-14 15:00

那我做6万还是做3万

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齐红老师 解答 2023-07-14 15:01

你好,那实际发生了3万不是吗?

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快账用户7060 追问 2023-07-14 15:01

用是用了3万,但是相应的免除的收入这部分不做吗

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齐红老师 解答 2023-07-14 15:01

上面不是多了吗?借专项应付款,贷其他收益3万。

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快账用户7060 追问 2023-07-14 15:03

这个3万是成本实际支出了,还有那部分免除的门票等收入这部分也是3万

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齐红老师 解答 2023-07-14 15:09

好,那就按照6万来算的。

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快账用户7060 追问 2023-07-14 15:11

还是算了问了白问

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齐红老师 解答 2023-07-14 15:12

那你上面写的是实际发生了3万,其中那3万里面不就包含着这3万。

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你好,借银行存款,贷专项应付款150, 你用了多少转其他收益里面借专项应付款,贷其他收益3万。
2023-07-14
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2024-05-08
如果是不属于不征税收入,可以直接记入其它收益,正常缴纳企业所得税.如果属于不征税收入,发生的成本费是在所得税前扣除了吗?
2021-02-06
你好,汇算清缴的时候还没有取得成本发票的话,你之前那个暂估是不能在税前扣除的。所以你去增加暂估没有用。
2021-03-22
同学您好 问题比较多 分别是不同类型问题 还麻烦您按不同问题分别提问哈 会方便不同老师更好的为您解答 
2024-03-06
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