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我们是小规模纳税人,去年12有一笔收入分录做错,在没有开出发票的情况下预收账款直接借:银行存款,贷:主营业务收入。 今年2月开出了发票,但是今年有1%的税率,这个项目应该怎么调?

2023-07-14 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-14 14:50

你好;  你这个意思是 不是收入; 你提前做收入了吗? 要去红冲收入是吗  

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快账用户4936 追问 2023-07-14 14:55

就是去年的收入但是我们今年2月才开的发票,但我们去年就把它确认收入了

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快账用户4936 追问 2023-07-14 14:56

去年是免税的,今年开出发票是有1%的税率

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齐红老师 解答 2023-07-14 14:57

你好; 那你业务是  去年的还是23年的; 才能判断到底是什么税率开票的 

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快账用户4936 追问 2023-07-14 15:02

22年的业务,预收了款项,但是发票我们23年2月才开

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齐红老师 解答 2023-07-14 15:03

你好; 那你 预收款  是不是22年的收入 ?  

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快账用户4936 追问 2023-07-14 15:07

不是开出发票才能确认收入吗?因为是开给个人的发票,所以22年业务已经产生了,对方也付给我们钱了,只是对方要求23年再给他们开票。但是我22年的分录把它确认了主营收入,现在能怎么调整?

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齐红老师 解答 2023-07-14 15:11

你好 你没有开票出去 ; 但是发生了收入; 也得做 无票收入报税的;  22年就得报收入的; 不是等着23年做开票收入的 

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快账用户4936 追问 2023-07-14 15:17

22年我已经做无票收入申报了,但是因为22年是免税的,所以没有产生实际的税费,就是主营业务收入多了这一笔。23年我开出票的时候又确认了一次收入,而且是交了今年1%的税,现在发现只是账务错误,这要怎么调

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齐红老师 解答 2023-07-14 15:20

你好; 23年 按免税开; 不是开1%哈;  不是开1%哦 ;找税务局处理的 

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快账用户4936 追问 2023-07-14 15:26

我现在就是想把22年的主营业务收入改成预收账款,23年开票后再确认主营收入,这样可不可以?就是需不需要调整以前年度的损益?因为汇算清缴也做了

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齐红老师 解答 2023-07-14 15:30

你好; 不可以这样;你只是做无票收入 ;  你在23年补开发票; 按免税哈  

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快账用户4936 追问 2023-07-14 15:32

不是做无票收入,我22年时候是按照开票的收入申报的

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齐红老师 解答 2023-07-14 15:34

你好;那说明你22年就是按无票收入来报的; 你之前22年都开票了。为啥你23年还开?  你业务到底怎么开展的; 描述下 

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你好;  你这个意思是 不是收入; 你提前做收入了吗? 要去红冲收入是吗  
2023-07-14
 你好   是的。你这样做是不对的。 应该 用以前年度损益调整来 替代主营业务收入科目的  
2021-04-14
你好,如果不需要确认增值税,仅仅是调整收入,调整分录是 借:预收账款 ,贷:以前年度损益调整—主营业务收入
2023-01-03
同学 你好 正在为你解答 请稍候
2023-01-04
你好,你的增值税申报了吗?如果没有申报的话,建议不要放到二零年。
2021-04-14
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